你好,那個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款-代收代付
老師,如果是個(gè)體戶(hù),給其他的企業(yè)提供勞務(wù),收到的勞務(wù)費(fèi)用,也正常給對(duì)方代開(kāi)專(zhuān)票,沒(méi)有對(duì)公戶(hù),轉(zhuǎn)款到個(gè)人的銀行卡上了,我賬務(wù)上處理應(yīng)該是現(xiàn)金,還是其他應(yīng)付款-法人
老師,你好!我們是建筑勞務(wù)公司,開(kāi)票勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征收,代這些項(xiàng)目部交社保,和代付工資,我想問(wèn)下,當(dāng)開(kāi)票做分錄 借:應(yīng)收賬款-**項(xiàng)目 貸:應(yīng)付工資-**,貸方社保費(fèi)、工資這些明細(xì)科目怎么設(shè)置?
老師你好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,我們的其他應(yīng)付款有個(gè)人或單位轉(zhuǎn)入的借款,單位或個(gè)人存入的保證金,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的墊付款,還有代收待付的建筑公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的報(bào)銷(xiāo)款,請(qǐng)問(wèn)我們這種情況,其他應(yīng)付款的二級(jí)科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
老師你好,建筑勞務(wù)公司應(yīng)付代收業(yè)務(wù)款項(xiàng)-代付業(yè)務(wù)專(zhuān)戶(hù)的金額怎么做賬,目前賬戶(hù)只有代付出去,沒(méi)有見(jiàn)有代收金額進(jìn)來(lái)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司的應(yīng)付代收業(yè)務(wù)款項(xiàng)-代付業(yè)務(wù)專(zhuān)戶(hù)用哪個(gè)科目來(lái)收集呢。我把他放到應(yīng)收賬款里面是否正確
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀