納稅人按照以下公式計(jì)算允許退還的留抵稅額: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含帶有“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重
小微企業(yè)在哪些經(jīng)營(yíng)情形下,可以申請(qǐng)留抵退稅,例如:購(gòu)進(jìn)大型固定資產(chǎn)設(shè)備且短期內(nèi)未能投入生產(chǎn),諸如此類(lèi)的其他情形還有哪些? 對(duì)于可以申請(qǐng)留抵退稅的各種情形,相應(yīng)需提供哪些配套的文件資料,以供稅局審核?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類(lèi)辦公家具的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)以還本銷(xiāo)售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷(xiāo)售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷(xiāo)售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷(xiāo)售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)合計(jì)87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動(dòng)節(jié),將外購(gòu)的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進(jìn),將委托加工收回的10組實(shí)木書(shū)柜獎(jiǎng)勵(lì)給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會(huì)議桌交付丙家具商城代銷(xiāo);將購(gòu)進(jìn)的3臺(tái)數(shù)控開(kāi)料機(jī)床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營(yíng)用房。已知:銷(xiāo)售增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)航空旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售L型辦公桌增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營(yíng)用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)列出應(yīng)視同銷(xiāo)售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒(méi)錢(qián)了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢(qián),這個(gè)怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷(xiāo)售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車(chē)公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車(chē)是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
他是這些沒(méi)有抵扣完的都可以申請(qǐng)退