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2、光明公司2018年4月15日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為350000元,增值稅稅額為45500元;該批商品成本為182000元。A商品于2018年4月15日發(fā)出,購(gòu)貨方于4月23日付款。光明公司對(duì)該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。2018年9月15日,該批商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題,購(gòu)貨方將該批商品全部退回給光明公司,該公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款。

2022-12-09 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 23:17

學(xué)員你好,具體問(wèn)題是什么,分錄

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快賬用戶7606 追問(wèn) 2022-12-09 23:19

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2022-12-09 23:23

學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款395500 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額45500 借*銀行存款395500貸*應(yīng)收賬款395500 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本182000貸*庫(kù)存商品182000

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-09 23:24

退貨 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額45500貸*銀行存款395500 借*庫(kù)存商品182000貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本182000

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學(xué)員你好,具體問(wèn)題是什么,分錄
2022-12-09
1.借銀行存款406000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅56000
2021-07-04
你好 (1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),? 貸:銀行存款? 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-05-30
同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款791000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)91000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000 貸,庫(kù)存商品500000 2 借,銀行存款791000 貸,應(yīng)收賬款791000 3 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)91000 貸,銀行存款791000 借,庫(kù)存商品500000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000
2022-05-30
你好 (1)編制銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 (2)編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (3)編制銷售退回時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-12-13
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