你好 (1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),? 貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
甲公司2020年9月20日銷售B商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為600 000元,增值稅稅額為78 000元;該批商品成本為500 000元,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入,,并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。購貨方于9月27日以銀行匯款方式付款。10月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日通過銀行支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:(1)編制9月20日確認(rèn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄。(2)編制9月27日收到貨款的分錄。(3)編制10月15日銷售退回的分錄。
甲公司2018年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為56000元,該批商品成本為182000元,A商品于2018年5月20日發(fā)出,購貨方于5月27日付款,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。2018年9月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字) 假定不考慮其他因素。 要求:(1)編制2018年5月20日銷售實(shí)現(xiàn)時的會計分錄 (2)編制2018年5月27日收到貨款時的會計分錄 (3)編制2018年9月15日銷售退回時的會計分錄
甲公司于 2019年9月20日出售一批商品給丙公司,開具增值稅專用發(fā)票,售價 40 萬元,增值稅 5.2 萬元,該商品成本為 20 萬元,當(dāng)日己發(fā)貨,甲公司對該銷售確認(rèn)收入。購貨方于 2019年9 月27日付款。2019年12月 15日,因商品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙公司要求全部退貨,雙方協(xié)議達(dá)成,甲公司于當(dāng)日開具紅字增值稅專用發(fā)票,商品入庫,退回貨款
4、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700 000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項(xiàng) 銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán) 重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支 付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。 要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。
、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。(2)編制3月27日收到貨款的分錄。)編制4月15日銷售退回的分錄
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別