同學(xué)您好,沒(méi)有限制性規(guī)定的
購(gòu)買方未對(duì) 跨月 增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)將發(fā)票退回銷售方。購(gòu)買方需要申請(qǐng)紅字信息表嗎?
上個(gè)月,銷售方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票給購(gòu)買方,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,購(gòu)買方還沒(méi)認(rèn)證, 現(xiàn)在發(fā)票要沖紅,需要購(gòu)買給銷售方開(kāi)紅字發(fā)票信息表嗎?
銷售方開(kāi)具專票給購(gòu)買方,開(kāi)票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒(méi)有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
咨詢個(gè)問(wèn)題 增值稅專票購(gòu)買方未認(rèn)證 銷售方紅沖有時(shí)間限制嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方