學員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入13%/ 6%(適用增值稅一般納稅人); 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、企業(yè)所得稅
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
1.目的:練習增值稅涉稅業(yè)務應納稅額的計算。2.資料:某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務業(yè)務,是增值稅一般納稅人。該企業(yè)8月銷貨物金額(不含稅,下同)200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬元,取得了增值1.目的:練習小專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價2.資料:某商業(yè)20萬元;當月提供技術(shù)服務收取服務費金額20萬元,為提供技術(shù)服務發(fā)生進項稅0.8萬元(1)購進貨中國3.要求:計算該企業(yè)當期應納的增值稅額。
有個4000萬的項目,貨物銷售,技術(shù)服務兩類,我想問下,我都有哪些稅需要交呢,一般納稅人,小微利企業(yè)
我是一般外貿(mào)企業(yè),我有一筆業(yè)務已經(jīng)結(jié)術(shù),收到了外國客戶的錢,我們也把貨物發(fā)出去了,貨物我們有進項發(fā)票,外國客戶的銷售合同報關(guān)單我都有,我想問問我要不要開票給外國客戶呢?問題2.我需要申報退稅嗎?如果需要的話什么時間節(jié)點申報退稅
請問老師 我們是一般納稅人的小微企業(yè)科技公司,營業(yè)執(zhí)照上有銷售水果蔬菜的項目,請問,如果我們現(xiàn)在有一個業(yè)務是銷售水果,是否按農(nóng)產(chǎn)品9%還是按一般貨物13%計稅?銷售農(nóng)產(chǎn)品是否需要什么資質(zhì)?
入職30天沒要求簽勞務合同現(xiàn)在還有幾天離職一切補簽勞務合同加上公司被查偷稅漏稅的問題要求簽勞務合同給公司上交資料現(xiàn)在僵著本人不愿意簽公司又換個方式要求簽免責聲明
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風險如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營業(yè)務成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來調(diào)整怎么辦?對去年正常應該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務風險
做廣告冰箱貼能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費中列支嗎
在雜志上刊登推廣空心村治理能從城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費中列支嗎?(行政單位)
什么情況下不動產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
好的,謝謝
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