你好1; 你是計(jì)算個(gè)稅的話 ;? ? ???5000元屬于免征額,不是起征點(diǎn)? ??
老師,想問一下個(gè)稅的問題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師好,我是重慶的,在稅務(wù)局提交了定期定額核定,這邊是工地,生意很不好,可以說入不敷出,我在申請(qǐng)表上寫的月銷售額5000元,還有水電什么的,然后審核出來了,給我每個(gè)月定額10萬。 這是什么意思,是稅務(wù)局認(rèn)定我能月銷售額達(dá)到10萬嗎,后臺(tái)顯示我有3000多的稅,但標(biāo)注未到起征點(diǎn)。還是銷售額10萬才征稅?請(qǐng)老師解答一下我的困惑
張先生在某家公司就職,其2019年6月份的工資在扣除醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金和職業(yè)年金等各項(xiàng)法定扣除之后的余額是10000元。2018年10月以后,個(gè)人所得稅起征點(diǎn)由原來的3500元提高到5000元,請(qǐng)計(jì)算:張先生這個(gè)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅比個(gè)人所得稅起征點(diǎn)沒有調(diào)整之前要少繳多少?
老師您好!請(qǐng)問那個(gè)5000到底是個(gè)稅的免征額還是起征點(diǎn)呢?因?yàn)橛?jì)算個(gè)稅 每個(gè)月都有基本減除費(fèi)用5000,這樣看應(yīng)該是免征額,但是有的地方描述2018年的稅改又說個(gè)稅的起征點(diǎn)提高到了5000,還是說這個(gè)5000既是免征額又是起征點(diǎn)
1. 銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額5000-20000元; 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元。 綜述:對(duì)于企業(yè)小額零星支出同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件,可以憑 對(duì)方開具的收款憑證作為稅務(wù)扣除依據(jù),不需要發(fā)票。 1. 依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者個(gè)人。 2. 銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn) 提問 這個(gè)說的起征點(diǎn) 是購買方 還是銷售方,一般企業(yè)是不是很難達(dá)到按次納稅的
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
那么個(gè)稅有起征點(diǎn)嗎?
你好;? ?? 1.? ?免征額:在征稅對(duì)象總額中免予征稅的數(shù)額。它是按照一定標(biāo)準(zhǔn)從征稅對(duì)象總額中預(yù)先減除的數(shù)額。免征額部分不征稅,只對(duì)超過免征額部分征稅。 2.?? 我們平時(shí)算工資薪金所得個(gè)稅,5000元是直接免除不征稅的,所以是免征額,而不是起征點(diǎn)。