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紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品3000元并交付使用。15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。

2022-12-09 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 16:03

你好 13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;累計(jì)折舊 16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元 借:管理費(fèi)用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積

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你好 13.計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 15.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;累計(jì)折舊 16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費(fèi)200元 借:管理費(fèi)用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤(rùn)100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
2022-12-09
您好 解答如下 1 借:應(yīng)收賬款? 90400 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10400
2022-12-09
您好 請(qǐng)問是只需要計(jì)算單位成本嗎
2021-12-09
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費(fèi)用1000 借:管理費(fèi)用9000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用4000 借:銷售費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費(fèi)用6000 借:管理費(fèi)用4000 貸:累計(jì)折舊10000 (4) 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費(fèi)用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
同學(xué)你好 根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄1.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料23280元。 借,生產(chǎn)成本23280 貸,原材料23280 2.本月應(yīng)付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。 借,生產(chǎn)成本6000 借,制造費(fèi)用2000 借,管理費(fèi)用2000 貸,應(yīng)付職工薪酬10000 3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費(fèi)。 借,管理費(fèi)用1000 貸,銀行存款1000 4.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4800元,其中,車間應(yīng)提3600元,廠部應(yīng)提1200元。 借,制造費(fèi)用3600 借,管理費(fèi)用1200 貸,累計(jì)折舊4800 5.月末將本月制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 借,生產(chǎn)成本5600 貸,制造費(fèi)用5600 6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 借,庫存商品23280+6000+5600 貸,生產(chǎn)成本
2022-04-21
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