之前1萬(wàn)做了無(wú)票收入的嗎?
老師,請(qǐng)問本月賬面累計(jì)銷售收入400萬(wàn),未開票收入100萬(wàn)元,發(fā)出商品未確認(rèn)收入150萬(wàn)元,,實(shí)際開票325萬(wàn)元,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)未開票收入怎么填
現(xiàn)在怎么辦老師?本月做未開票收入申報(bào)正數(shù)321000元,把這個(gè)負(fù)數(shù)沖平?然后和本月實(shí)際開票數(shù)一起申報(bào),本月開票35萬(wàn)那就申報(bào)67萬(wàn)多的收入,是嗎
老師請(qǐng)問下我公司本月實(shí)際開票共15萬(wàn)元,實(shí)際上銷售收入是14萬(wàn)元,還有1萬(wàn)元是上個(gè)月銷售的,本月開票結(jié)賬。請(qǐng)問下怎么記賬,怎么申報(bào)開票收入和未開票收入。
比如某貿(mào)易公司采購(gòu)一批貨物總價(jià)100萬(wàn),全部對(duì)外銷售取得開票收入80萬(wàn)元,未開票收入70萬(wàn)元。企業(yè)為了少交增值稅和企業(yè)所得稅,未開票收入并未入賬,如果成本全部結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)就虧本銷售了,于是企業(yè)選擇結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元成本。這樣的后果是賬面上還有50萬(wàn)元的存貨,而實(shí)際庫(kù)里并沒有 為何是虧本銷售呢?
老師上季度申報(bào)了未開票收入,10月補(bǔ)開上季度未開票收入,請(qǐng)問一下,針對(duì)10月補(bǔ)開銷售發(fā)票,怎么結(jié)算成本
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
上個(gè)月已做無(wú)票收入
借應(yīng)收賬款-1萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款15萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)1 開具的發(fā)票一欄填寫15萬(wàn)。