你好 借管理費(fèi)用630,貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)金? ? 原來借款和補(bǔ)現(xiàn)金沒有數(shù)據(jù)? ?
15日,辦公室趙明報銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金(會計分錄。)
7.10日,用銀行存款支付下一年度財產(chǎn)保險費(fèi)6000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)8.15日,辦公室趙明報銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。9.20日.用銀行存款支付第四季度報紙雜志訂閱費(fèi)(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)2400元分錄
辦公室趙明報銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。
辦公室趙明報銷招待客人水果費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。
4日,辦公室趙明預(yù)借招待客人水果費(fèi)600元,用現(xiàn)金支付。會計分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報名服務(wù)費(fèi),分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄