對的必須要發(fā)票才能報銷,才能稅前扣除的
你好, 員工的費用報銷單填寫好出納付款后,出納簽名就可以了是嗎,還需要蓋什么公司章的嗎 對了,沒有發(fā)票也可以報銷吧?員工在淘寶購買材料的支付截圖商家沒發(fā)票的
老師你好,我們是建筑工程公司,我們施工過程當中購買的砂石料沒有發(fā)票,可以開收據(jù)來做稅前扣除憑證嗎?
公司食堂平時買菜是做飯的去買,都是去菜市場買回來,一個月報銷一次,五千元左右。沒有發(fā)票,入賬是做員工福利,可以直接用支付憑證做原始憑證嗎?沒發(fā)票入賬合規(guī)不
老師,采購原材料,運費是老板自己付給司機個人的,沒有發(fā)票,他也沒有報賬,現(xiàn)在查原材料發(fā)票,要有運輸這塊證明,搞了運輸合同,收據(jù),但是運輸費用這塊沒入賬,可以么,PS:科長說要憑證,沒有具體說哪塊憑證
員工買材料回來公司報銷,有購買憑證收據(jù)單墊付憑證就是沒有發(fā)票這樣是可以的嗎沒有說一定要發(fā)票的吧,稅局會查這些嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?