你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當月利潤的實現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
請問老師,一般做會計助理的工作流程是什么?
請問下老師,有工業(yè)會計的做賬流程嗎?
請問老師,工業(yè)成本會計做賬流程是什么?
老師工會會計怎么做賬,我們剛成立工會,怎么建賬做賬,有流程嗎
老師您好,請問公司投入的實繳資本,會計做賬借:銀行存款貸:實收資本完成后,還去工商做什么?具體流程是怎么操作?
印花稅22年跟23年的進項部分沒有交。這個是不是要給滯納金的啊。滯納金是多少的啊
我們是小微企業(yè),沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,在2024年9月,發(fā)現(xiàn)2023年度及之前年度的研發(fā)支出轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本(實際應(yīng)轉(zhuǎn)入管理費用-研究費用),于是在2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至管理費用-研究費用,使得主營業(yè)務(wù)成本為負(因為2023年末已結(jié)平,2024年初主營業(yè)務(wù)成本為0),管理費用-研究費用金額變多。但是在2025年7月,我在檢查賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)2024年9月補結(jié)轉(zhuǎn)分錄有很多做重復(fù)了,于是我反結(jié)賬2025年9月分錄,將重復(fù)的幾筆刪除了,但是對所繳納的企業(yè)所得稅金額沒有影響,因為改之前和改之后利潤都是負的。請問有影響嗎?目前在申報科技型中小企業(yè),但是由于管理費用-研究費用高于成本費用而無法進行,該如何調(diào)整?
去年工資計提的比實際發(fā)放的少,那匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出的賬載金額(計提金額)實際發(fā)生額(實際發(fā)放金額)稅收金額(實際發(fā)放金額)對嗎
你好老師,請問一下,我公司為裝飾設(shè)計工程服務(wù)有限公司,現(xiàn)在沒有勞務(wù)資質(zhì),能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,因為差評收到的罰款應(yīng)該怎么做賬
在網(wǎng)上購買東西,找店家開了普票或?qū)F?,發(fā)票沒有同貨一起寄回,那發(fā)票可以直接在網(wǎng)上打印出來做賬嗎?
老師,上個月開出去的品名,庫里不夠結(jié)轉(zhuǎn),怎么贊估,數(shù)量和單價怎么確認
費用憑普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票(稅務(wù)局才認可),但現(xiàn)實去店里買的東西,店家沒辦法開增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,只手寫發(fā)票和蓋店家名的章,這樣的手寫發(fā)票能做賬嗎
單位車賣給個人需要交什么稅
我有一個問題,A、甲公司以所持丙公司20%股權(quán)(具有重大影響)交換乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股權(quán)(未達到重大影響)換取丙公司的一塊土地,A和B誰才適用 非貨幣性資產(chǎn)交換準則 ?