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老師好,我們付了廠房款,一百多萬是付現(xiàn)的,銀行貸了差不多三百多萬,現(xiàn)在還沒有交房,這個賬務怎么處理?

2022-12-09 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 13:50

你好; 你們是外購回來的 計借應付賬款貸銀行存款? ? ?;借 銀行存款貸短期借款或者長期借款? ?

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快賬用戶3148 追問 2022-12-09 13:52

這個先只是交了錢,還沒有交付廠房,我這就只掛個往來嗎?要計入資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 13:55

你好;? ? ?是的;先走往來處理的? ?

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快賬用戶3148 追問 2022-12-09 13:59

是等裝修完工可使用后再計固定資產(chǎn)吧,目前賬目只掛往來,不用做別的處理吧?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:00

你好1; 是的; 之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去 ; 2. 不單獨處理哈??

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快賬用戶3148 追問 2022-12-09 14:02

還有我只用應收應付掛賬,實際預付預收的都走應收應付科目可以嗎?我看到有個客戶預付了一百多萬掛在應收上面金額蠻大的

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:06

?你好; 是的; 掛應付賬款或者預付賬款 即可; 看你習慣? ?

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快賬用戶3148 追問 2022-12-09 14:07

那應付負數(shù)那么多,有稅務風險嗎?申報表上面需要調(diào)整到預付里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:11

你好;? 不會的; 你后期會 盡快收到房子的吧? ?

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快賬用戶3148 追問 2022-12-09 14:13

要明年才會交房的,因為有個客戶給我們多打了130萬在賬上,應收就是負數(shù)一百多萬。平時我們欠賬不多的。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:15

你好;? ? 那你先掛著; 算是支付的? 定金等? ?

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你好; 你們是外購回來的 計借應付賬款貸銀行存款? ? ?;借 銀行存款貸短期借款或者長期借款? ?
2022-12-09
同學您好,學員您好,是的,正常的
2023-01-13
?你好 ;貸方的話 說明計提了。 你確實產(chǎn)生了這個房產(chǎn)稅繳納沒有 ;? ??
2022-06-14
額恩恩,沒問題的哈
2023-01-13
您好。 首先您可以聯(lián)系一下供應商,讓他們出一個已經(jīng)收到款項的確認函,以這個來做賬把應付賬款沖銷掉; 如果確實無法聯(lián)系的,按照企業(yè)所得稅規(guī)定,這類無法償付的應付款項屬于其他收入,繳納企業(yè)所得稅,但是這樣處理您肯定虧了,如果您今年虧損的話,可以這樣處理一下。
2020-10-27
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