學員您好,是的,對的
老師,購進貨物用于個人消費具體指什么。例如:酒店行業(yè),繳納給物業(yè)公司的停車費的專用發(fā)票可以抵扣嗎,用途是給住酒店的客人免停車費。
老師你好,想咨詢一個問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進行維修,但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時候配件是免費領(lǐng)用,物料也是免費發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費,主要處理對嗎?
老師,公司是零售行業(yè),門店將庫存商品購物袋用于拉新費用,那么可以自己公司給自己公司開發(fā)票入賬嗎?如果可以的話那發(fā)票是專票還是普票呢?
實際成本法上海美楊發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)12月1日,購進包裝商品用紙箱2000只,單價五元,增值稅率13%,運雜費100元,所有款項尚未支付,紙箱已到,按實際成本核算驗收結(jié)轉(zhuǎn)入庫(2)12月5日,一車間在生產(chǎn)過程中領(lǐng)用紙箱一批500只,實際成本為2500元,用于生產(chǎn)a產(chǎn)品(3)12月18日。在銷售服裝中領(lǐng)用隨商品出售不單獨計價的塑料包裝袋50012月18日,在銷售服裝中領(lǐng)用隨商品出售不單獨計價的塑料包裝袋500只,每只十元共5000元,(4)12月30日,銷售商品領(lǐng)用單獨計價包裝物一批,價值一萬元,銷售收入為二萬元,增值稅率13%,款項已存入銀行
本店為增值稅一般納稅人主要從事副食品批發(fā)零售業(yè),2019年11月發(fā)生如下業(yè)務,1.向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價三萬元,該批紅棗1/3用于銷售,1/3無償贈送關(guān)聯(lián)企業(yè),1/3用于職工個人消費2.銷售煙酒商品,取得含增值稅價款452000元,另外,銷售食品袋含稅收入2260元3.將自制一批糕點作為職工福利,成本7020元4.出租年初購入的店鋪取得不含稅租金五萬元支付招租費3000元,管理人員工資一萬元已知銷售貨物增值稅稅率13%,出租不動產(chǎn)增值稅稅率9%,成本利潤率10%要求根據(jù)上述資料計算,甲商店本月應納增值稅
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
老師,請問公司請電力公司建造了一座包工包料的對外營業(yè)的充電站,收到對方開具的工程服務的發(fā)票,怎么做賬
老師,請問下反向開票上個月有一張金額錯誤,當月未抵扣,但是代扣了稅費,那這個分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負債是借方余額怎么錄入?我錄入負數(shù)不對
老師,22年開的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開嗎
請問老師:收到一筆預付款,以后不退回,用財務費用沖銷的會計分錄如何寫,謝謝
老師你好,一個公司的個人往來應收賬款很,如果公司到清算注銷的時候應該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應該預交稅款?按照1000萬預交還是按照差額200萬做預交呢?
老師,收到購買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價在1000元以內(nèi),計入什么科目? 總價2000多
老師您好,老板的親戚在財務室辦公,五十多歲負責質(zhì)檢,我開空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人