同學你好 這個可以的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你好,我進項發(fā)票是7000多,我這個月就不勾選了,因為我的銷項呢,只有2000多塊錢,所以那個不用勾選,直接我就申報了銷項的增值稅就可以了,對嗎?
老師,是這么個情況,我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票,但是財務(wù)人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選,進項稅額就不可以抵扣了,所以讓供應(yīng)商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢,您看要怎么操作?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師 我們這個月的增值稅銷項稅額為18591.91,可以勾選認證的發(fā)票就一張,稅額為75929.2,我這個月想交1000左右的稅款,那么如果為勾選了這張7萬多的進項,我賬務(wù)處理該怎么做才能交1000多的增值稅呢?
老師您好,我們公司這個月進項多,勾選的時候比銷項多了幾塊錢,這樣可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師我金蝶里面待認證是37萬,然后銷項是23萬,那我待認證轉(zhuǎn)待抵扣應(yīng)該轉(zhuǎn)多少呢?是全部,還是只轉(zhuǎn)23萬,留著余額
同學你好 你轉(zhuǎn)23萬就可以了
老師,我實際銷項239933.6,勾選了239753.68,還有計算抵扣181.77,我還是有點不太懂,我做這個待認證轉(zhuǎn)待抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到底具體數(shù)字寫多少,您能幫我具體寫一下嗎
同學你好 這個就是讓你按照稅負率倒推哦