您好 沒有申報(bào)個(gè)人所得稅的工資支出 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報(bào)多少稅,我記得一般納稅人年度的一個(gè)收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個(gè)月可以有些進(jìn)項(xiàng)票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計(jì)劃是交個(gè)500左右這樣子的話,那會(huì)不會(huì)對這個(gè)一般納稅人資格,這個(gè)企業(yè)有沒有影響的?
老師晚上好,我想請教下,我是改制單位的代辦,我們單位改制后,職工全部解除了勞動(dòng)關(guān)系,政府給繳納養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)單位部分至法定退休年齡,目前因?yàn)槔U納保險(xiǎn)費(fèi),在稅務(wù)局登記了臨時(shí)稅務(wù)登記,職工沒有工資,每月必須申報(bào)個(gè)人工資所得稅,3個(gè)月申報(bào)一次增值稅,附加稅,都是零申報(bào),職工沒有工資,每月必須零申報(bào)個(gè)人工資所得稅,這個(gè)不會(huì)產(chǎn)生欠稅吧?
2021年4月,甲公司生產(chǎn)車間加工完成A產(chǎn)品200件和B產(chǎn)品300件,月末將完工的A、B產(chǎn)品全部入庫本月生產(chǎn)耗費(fèi)如下:該車間本月僅生產(chǎn)了A和B兩種產(chǎn)品,采用生產(chǎn)工時(shí)比例10:6對制造費(fèi)用進(jìn)行分配。假定月初,月末均沒有未完工的在產(chǎn)品①計(jì)算本月制造費(fèi)用、分配以及A、B產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用②30日,編寫月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄③計(jì)算A產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)成本,完工總成本及單位成本④計(jì)算B產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)成本,完工總成本及單位成本;7⑤30日,編寫月末結(jié)轉(zhuǎn)完工A、B產(chǎn)品入庫的分錄。ps:2021年4月,甲公司某生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成A產(chǎn)品和B產(chǎn)品。本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①30日,領(lǐng)用甲材料700噸,其中:A產(chǎn)品耗用400噸,B產(chǎn)品耗用200噸,車間一般耗用80噸,管理部門耗用20噸,甲材料單價(jià)為每噸150元②30日,計(jì)算本月的工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24,000元,生產(chǎn)車間管理人員工資12,000元、行政管理人員工資36,000元、銷售人員工資13,000元,工資下個(gè)月支付③30日,計(jì)提本月的折舊,其中:生產(chǎn)車間使用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)18,0
老師你好,公司是一般納稅人,煤炭銷售行業(yè) 我們要進(jìn)生產(chǎn)的加工精選洗煤,臨時(shí)用工兩個(gè)月,沒有申報(bào)個(gè)稅20個(gè)人,每個(gè)人的工資在2000~3000元不等,這樣我們產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是什么?在2021年年末,季節(jié)性生入生產(chǎn)成本兩個(gè)月工資,每個(gè)月在3萬元左右。
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費(fèi)用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),因?yàn)檫@些人是臨時(shí)季節(jié)性用工(沒有簽臨時(shí)工合同)每個(gè)人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報(bào)報(bào)稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個(gè)稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時(shí)候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個(gè)棘手的問題?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個(gè)卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實(shí)際盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,2025年醫(yī)療互助金怎么做賬?
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實(shí)際庫存(實(shí)地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時(shí)候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個(gè),選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
那我們沒有納稅調(diào)整,今年2022年四季度交行嗎,怎么改呢,當(dāng)時(shí)不明白,但是沒有工資還不對,實(shí)際上我們生產(chǎn)確實(shí)也有工資,但是他們有的是生產(chǎn)加工,有的職工是有低保的,不敢給報(bào)個(gè)稅,怕把人家低保給拿掉,因?yàn)樯畋容^不好,所以在我們公司平時(shí)做的臨時(shí)工,也沒有簽合同,現(xiàn)在為了避免風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在是自己補(bǔ)錄合同,還是在調(diào)整納稅,怎么才能把這個(gè)漏洞補(bǔ)上?怎么處理業(yè)務(wù)好些,拜托老師幫忙指點(diǎn)
我們季節(jié)性正常有生產(chǎn)加工,然后有電費(fèi)產(chǎn)生,如果不做工資屬于不合牙不合規(guī)矩,所以必須得做上臨時(shí)工的工資有10多個(gè)人,一共才做兩個(gè)月三個(gè)月
有合同的時(shí)候我們才生產(chǎn),沒有合同的時(shí)候也不生產(chǎn),一年也有幾次,業(yè)務(wù)量也不是很大
那就不要申報(bào) 匯算清繳的時(shí)候 把工資納稅調(diào)增就好了 您申報(bào)了 低保就沒有了
我們地區(qū)生活條件比較不好,礦上屬于就是臨時(shí)工,有的就是干幾個(gè)月也不敢管他們要身份證申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)椴皇钦iL期的職工,我們單位正常長期職工都申報(bào)個(gè)稅了,我一共就做兩個(gè)月的工資,每個(gè)月在28,000 32,000 老師那還問一下用不用把這臨時(shí)工寫上合同啊,也不知道是勞動(dòng)合同,還是勞務(wù)合同也不懂,不寫合同我直接納稅調(diào)增,那我在四季度的時(shí)候交所得稅行不行 納稅調(diào)增的是21年的已經(jīng)過去了,和22年不發(fā)生關(guān)系呀,在22年里調(diào)整可以嗎?
我是21年10月11月做的工資,22年5月的時(shí)候沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在22年的納稅調(diào)整就得是23年了,但這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)是21年的,不知道怎么處理,心里一直怕怕的
21年的有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 已經(jīng)稅前扣除了?
生產(chǎn)用工的工資沒有申報(bào)個(gè)稅,只是正常工資薪金 是的,21年當(dāng)時(shí)工資就正常申報(bào)了,當(dāng)時(shí)也不明白已經(jīng)稅前扣除了
稅務(wù)比對到?jīng)]有找到您單位么?一般所得稅申報(bào)的工資要跟個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)的工資薪金大致相符的
老師我納稅調(diào)增職工薪酬,但實(shí)際我調(diào)的是扣繳個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)的數(shù)了,生產(chǎn)成本這個(gè)51000的數(shù)并沒調(diào)整,所以當(dāng)時(shí)比對風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候就通過了
現(xiàn)在想調(diào)回21年的,也沒有辦法調(diào)整了呀
所得稅申報(bào)的時(shí)候 不會(huì)提示跟個(gè)人所得稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的 稅務(wù)后臺(tái)比對的?
唉,那我這個(gè)問題怎么處理呢?
兩個(gè)月的生產(chǎn)成本工資是51,000多,既沒有合同也沒有調(diào)整所得稅
21年的如果稅務(wù)不比對到 可以就隨他去 比對到的話 您再納稅調(diào)整就好了 問題不大哈 22年的 明年匯算清繳的時(shí)候 就納稅調(diào)整掉
老師是我23年5月納稅調(diào)整的時(shí)候,把這51,000調(diào)整繳稅是嗎?我這51,000還用把職工的臨時(shí)合同補(bǔ)上嗎?(可以不簽合同嗎?太費(fèi)勁了)我在23年5月調(diào)整納稅調(diào)倉的時(shí)候,用底下寫上說明是21年的工資嗎?
要不實(shí)際數(shù)據(jù)也不符啊
如果不要企業(yè)所得稅前扣除 就不簽合同好了? 23年5月納稅調(diào)整的時(shí)候,把這51,000調(diào)整繳稅就好了
老師您頭一句話沒明白,不要企業(yè)的扣除就不簽合同? 我現(xiàn)在想23年正常納稅調(diào)整,把這51,000調(diào)上2.5%的稅率也沒有多少錢
就是您這51000 不需要在稅務(wù)扣除 反正要納稅調(diào)整 所以不簽訂合同也可以 這樣可以理解嗎
老師對不起,我剛才表達(dá)錯(cuò)了,我們這個(gè)工資做的是生產(chǎn)成本里,并不是做管理費(fèi)用,他也得調(diào)整納稅是嗎? 我們做成生產(chǎn)成本后來轉(zhuǎn)化成庫存商品了,所以比對的時(shí)候沒有風(fēng)險(xiǎn),但這個(gè)如果納稅調(diào)增的話,我23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的 那我應(yīng)該怎么處理呢?
是的 不管您計(jì)入哪里 都應(yīng)該納稅調(diào)整的 23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的?您生產(chǎn)成本的工資不通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬計(jì)提?
老師您好,我生產(chǎn)成本的工資 借生產(chǎn)成本-工資 貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理(相當(dāng)于現(xiàn)金付員工了)
老師,我并沒有通過借制造費(fèi)用貸方應(yīng)付職工薪酬過渡科目 我是直接借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金了
那這樣您匯算清繳的時(shí)候 職工薪酬表里是沒有體現(xiàn)生產(chǎn)成本下的人工工資? 現(xiàn)金付員工 也應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目的