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老師你好,公司是一般納稅人,煤炭銷售行業(yè) 我們要進(jìn)生產(chǎn)的加工精選洗煤,臨時(shí)用工兩個(gè)月,沒有申報(bào)個(gè)稅20個(gè)人,每個(gè)人的工資在2000~3000元不等,這樣我們產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是什么?在2021年年末,季節(jié)性生入生產(chǎn)成本兩個(gè)月工資,每個(gè)月在3萬元左右。

2022-12-08 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 20:38

您好 沒有申報(bào)個(gè)人所得稅的工資支出 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:44

那我們沒有納稅調(diào)整,今年2022年四季度交行嗎,怎么改呢,當(dāng)時(shí)不明白,但是沒有工資還不對,實(shí)際上我們生產(chǎn)確實(shí)也有工資,但是他們有的是生產(chǎn)加工,有的職工是有低保的,不敢給報(bào)個(gè)稅,怕把人家低保給拿掉,因?yàn)樯畋容^不好,所以在我們公司平時(shí)做的臨時(shí)工,也沒有簽合同,現(xiàn)在為了避免風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在是自己補(bǔ)錄合同,還是在調(diào)整納稅,怎么才能把這個(gè)漏洞補(bǔ)上?怎么處理業(yè)務(wù)好些,拜托老師幫忙指點(diǎn)

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:46

我們季節(jié)性正常有生產(chǎn)加工,然后有電費(fèi)產(chǎn)生,如果不做工資屬于不合牙不合規(guī)矩,所以必須得做上臨時(shí)工的工資有10多個(gè)人,一共才做兩個(gè)月三個(gè)月

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:46

有合同的時(shí)候我們才生產(chǎn),沒有合同的時(shí)候也不生產(chǎn),一年也有幾次,業(yè)務(wù)量也不是很大

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齊紅老師 解答 2022-12-08 20:52

那就不要申報(bào) 匯算清繳的時(shí)候 把工資納稅調(diào)增就好了 您申報(bào)了 低保就沒有了

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:55

我們地區(qū)生活條件比較不好,礦上屬于就是臨時(shí)工,有的就是干幾個(gè)月也不敢管他們要身份證申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)椴皇钦iL期的職工,我們單位正常長期職工都申報(bào)個(gè)稅了,我一共就做兩個(gè)月的工資,每個(gè)月在28,000 32,000 老師那還問一下用不用把這臨時(shí)工寫上合同啊,也不知道是勞動(dòng)合同,還是勞務(wù)合同也不懂,不寫合同我直接納稅調(diào)增,那我在四季度的時(shí)候交所得稅行不行 納稅調(diào)增的是21年的已經(jīng)過去了,和22年不發(fā)生關(guān)系呀,在22年里調(diào)整可以嗎?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:57

我是21年10月11月做的工資,22年5月的時(shí)候沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在22年的納稅調(diào)整就得是23年了,但這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)是21年的,不知道怎么處理,心里一直怕怕的

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齊紅老師 解答 2022-12-08 20:57

21年的有沒有申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 已經(jīng)稅前扣除了?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 20:58

生產(chǎn)用工的工資沒有申報(bào)個(gè)稅,只是正常工資薪金 是的,21年當(dāng)時(shí)工資就正常申報(bào)了,當(dāng)時(shí)也不明白已經(jīng)稅前扣除了

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:01

稅務(wù)比對到?jīng)]有找到您單位么?一般所得稅申報(bào)的工資要跟個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)的工資薪金大致相符的

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:07

老師我納稅調(diào)增職工薪酬,但實(shí)際我調(diào)的是扣繳個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)的數(shù)了,生產(chǎn)成本這個(gè)51000的數(shù)并沒調(diào)整,所以當(dāng)時(shí)比對風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候就通過了

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:07

現(xiàn)在想調(diào)回21年的,也沒有辦法調(diào)整了呀

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:08

所得稅申報(bào)的時(shí)候 不會(huì)提示跟個(gè)人所得稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的 稅務(wù)后臺(tái)比對的?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:08

唉,那我這個(gè)問題怎么處理呢?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:09

兩個(gè)月的生產(chǎn)成本工資是51,000多,既沒有合同也沒有調(diào)整所得稅

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:10

21年的如果稅務(wù)不比對到 可以就隨他去 比對到的話 您再納稅調(diào)整就好了 問題不大哈 22年的 明年匯算清繳的時(shí)候 就納稅調(diào)整掉

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:13

老師是我23年5月納稅調(diào)整的時(shí)候,把這51,000調(diào)整繳稅是嗎?我這51,000還用把職工的臨時(shí)合同補(bǔ)上嗎?(可以不簽合同嗎?太費(fèi)勁了)我在23年5月調(diào)整納稅調(diào)倉的時(shí)候,用底下寫上說明是21年的工資嗎?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:13

要不實(shí)際數(shù)據(jù)也不符啊

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:18

如果不要企業(yè)所得稅前扣除 就不簽合同好了? 23年5月納稅調(diào)整的時(shí)候,把這51,000調(diào)整繳稅就好了

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:20

老師您頭一句話沒明白,不要企業(yè)的扣除就不簽合同? 我現(xiàn)在想23年正常納稅調(diào)整,把這51,000調(diào)上2.5%的稅率也沒有多少錢

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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:21

就是您這51000 不需要在稅務(wù)扣除 反正要納稅調(diào)整 所以不簽訂合同也可以 這樣可以理解嗎

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 21:33

老師對不起,我剛才表達(dá)錯(cuò)了,我們這個(gè)工資做的是生產(chǎn)成本里,并不是做管理費(fèi)用,他也得調(diào)整納稅是嗎? 我們做成生產(chǎn)成本后來轉(zhuǎn)化成庫存商品了,所以比對的時(shí)候沒有風(fēng)險(xiǎn),但這個(gè)如果納稅調(diào)增的話,我23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的 那我應(yīng)該怎么處理呢?

老師對不起,我剛才表達(dá)錯(cuò)了,我們這個(gè)工資做的是生產(chǎn)成本里,并不是做管理費(fèi)用,他也得調(diào)整納稅是嗎?
我們做成生產(chǎn)成本后來轉(zhuǎn)化成庫存商品了,所以比對的時(shí)候沒有風(fēng)險(xiǎn),但這個(gè)如果納稅調(diào)增的話,我23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的
那我應(yīng)該怎么處理呢?
老師對不起,我剛才表達(dá)錯(cuò)了,我們這個(gè)工資做的是生產(chǎn)成本里,并不是做管理費(fèi)用,他也得調(diào)整納稅是嗎?
我們做成生產(chǎn)成本后來轉(zhuǎn)化成庫存商品了,所以比對的時(shí)候沒有風(fēng)險(xiǎn),但這個(gè)如果納稅調(diào)增的話,我23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的
那我應(yīng)該怎么處理呢?
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齊紅老師 解答 2022-12-08 21:35

是的 不管您計(jì)入哪里 都應(yīng)該納稅調(diào)整的 23年的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅都是對的?您生產(chǎn)成本的工資不通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬計(jì)提?

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 22:22

老師您好,我生產(chǎn)成本的工資 借生產(chǎn)成本-工資 貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理(相當(dāng)于現(xiàn)金付員工了)

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快賬用戶7464 追問 2022-12-08 22:26

老師,我并沒有通過借制造費(fèi)用貸方應(yīng)付職工薪酬過渡科目 我是直接借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金了

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齊紅老師 解答 2022-12-08 22:40

那這樣您匯算清繳的時(shí)候 職工薪酬表里是沒有體現(xiàn)生產(chǎn)成本下的人工工資? 現(xiàn)金付員工 也應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目的

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您好 沒有申報(bào)個(gè)人所得稅的工資支出 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整
2022-12-08
1,沒有通過制造費(fèi)用,這個(gè)問題不大,制造費(fèi)用本就是過渡性科目,最終對報(bào)表數(shù)據(jù)不影響 2,沒有通過應(yīng)付職工薪酬屬于做賬不規(guī)范。臨時(shí)工如果不屬于固定雇傭工,保險(xiǎn)就不是必須繳納,協(xié)議約定清楚就可以, 3,你這個(gè)發(fā)的工資需要正常申報(bào)個(gè)稅,就沒問題
2022-12-10
同學(xué),您好,個(gè)稅申報(bào)有個(gè)勞務(wù)申報(bào),你可以使用這個(gè)。
2020-09-03
您好,這種臨時(shí)用工來說,既然不是企業(yè)員工那就得按照勞務(wù)費(fèi)來納稅申報(bào),既然你沒納稅申報(bào)就不能稅前扣除
2022-12-12
你好,按照實(shí)際填寫,賬上要是沒有成本,成本是零,那您填寫零是對的。
2023-05-05
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