同學(xué),你好 發(fā)出加工商品: 借:委托加工物資, 貸:原材料, 支付加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi): 借:委托加工物資, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:銀行存款等, 收回加工物資: 借:庫(kù)存商品, 貸:委托加工物資。
老師,我們公司做代加工,代加工的原材料由我們幫委托方指定,原料供應(yīng)商會(huì)給我們?nèi)齻€(gè)月賬期,我們加工出來(lái)的產(chǎn)品也要給我們的委托方3個(gè)月的賬期,到時(shí)候代加工的原料成本會(huì)和進(jìn)貨原料成本抵消,這樣直接互低可以嗎?怎么做賬呢?
你好..比如我們讓別的公司給我們加工..我們的原材料發(fā)給他們..分錄怎么寫(xiě).. 發(fā)出原材料 可以直接 借:生產(chǎn)成本嗎 不走委托加工物資
老師,第一,我們出材料給對(duì)方加工 第二,對(duì)方加工的時(shí)候,對(duì)方自己又出了一部分材料和加工費(fèi) 第三,加工完成入庫(kù) 第二步,后面的原始單據(jù)放什么?
老師好,我們公司進(jìn)原材料加工,加工在產(chǎn)品出售,也有的,進(jìn)的原材料給第三方加工,怎么寫(xiě)分錄
您好,我們車間外包給第三方了,我們自己進(jìn)原材料,我怎么做原材料的減少,庫(kù)存商品的增多,和支付加工費(fèi)的憑證
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么