你好同學(xué),可以的,沒有問題的
老師,我生產(chǎn)型企業(yè),采購原材料,我做領(lǐng)料入庫時,需要把全部原材料都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本一直接材料里面去嗎,還是可以留一點哪個好,結(jié)轉(zhuǎn)成本還有多,還是結(jié)完轉(zhuǎn)到庫存商品里留著,謝謝
老師好,我們是服務(wù)行業(yè),但是購進了消耗品和其他儀器(價格不超過2000)對外銷售了,入庫時做的周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,自己領(lǐng)用做銷售費用-低值易耗品攤銷,那對外銷售的這部分呢,是結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品嗎?這樣做對嗎?
單位領(lǐng)用原材料單價是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價不對,那結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價就行?
請問生產(chǎn)加工企業(yè)購進來的原材料后期直接對外銷售了,購進是按照原材料入賬的,那么銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按照原材料還是庫存商品?分錄怎么寫?
材料采購時入了周轉(zhuǎn)材料,內(nèi)部使用了一部分,然后一部分準(zhǔn)備對外銷售,是可以直接把周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費太高,有什么辦法補救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進項可以抵扣嗎
老師你好后補成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?