你好,等于0.2%。你的稅負(fù)是這些
免稅、減稅車(chē)輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因不再屬于免稅、減稅范圍的,納稅人應(yīng)當(dāng)在辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)移登記或者變更登記前繳納車(chē)輛購(gòu)置稅。計(jì)稅價(jià)格以免稅、減稅車(chē)輛初次辦理納稅申報(bào)時(shí)確定的計(jì)稅價(jià)格為基準(zhǔn),每滿一年扣減百分之十。請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)上述情況,是出售方繳納增值稅還是購(gòu)入方繳納增值稅?
老師 假設(shè)全年繳納增值稅是108262.5,全年不含稅收入是41266460.19, 增值稅稅負(fù)是108262.5/41266461.19等于0.002 是嗎?還是算出來(lái)在乘百分之百 是0.02?暈了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶已經(jīng)將收入申報(bào)了增值稅和個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得了,也完稅成功了,現(xiàn)在把錢(qián)提現(xiàn)出來(lái),就是相當(dāng)于把利潤(rùn)提出來(lái),要怎么做分錄呢,還需要再繳納百分之二十的分紅稅嗎
業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為960萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,不含稅購(gòu)進(jìn)成本500萬(wàn),增值率47.92%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)2:甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷(xiāo)售額為600萬(wàn)元,不含稅購(gòu)進(jìn)成本為500萬(wàn),增值率為16.67%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專(zhuān)用發(fā)票備注:小規(guī)模納稅人無(wú)論是工業(yè)還是商業(yè),征收率都是3%,在增值率為23.08%時(shí),一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相同。針對(duì)上述兩個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析,請(qǐng)按要求回答問(wèn)題:1、請(qǐng)確認(rèn)上述兩個(gè)企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適,并說(shuō)明理由。2、請(qǐng)對(duì)建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進(jìn)行籌劃方案設(shè)計(jì)和方案確認(rèn)(必須說(shuō)明策劃思路,以及計(jì)算過(guò)程)。
老師您好,我們是采石場(chǎng),是一般納稅人,本來(lái)是13的稅點(diǎn),實(shí)際上我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅點(diǎn)是百分之三,我今天在報(bào)增值稅的時(shí)候,按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售額,本月數(shù)是零,本年累計(jì)數(shù)是360549.51,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來(lái)上個(gè)月沒(méi)有收入怎么還要繳費(fèi)?
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買(mǎi)進(jìn)買(mǎi)出,產(chǎn)品種類(lèi)少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷(xiāo)了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒(méi)有了,因?yàn)橐恢睕](méi)有計(jì)提折舊,2024年又補(bǔ)提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒(méi)有了,本年折舊管理費(fèi)用有金額,累計(jì)折舊沒(méi)有金額,我填寫(xiě)2024年匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),謝謝
公司買(mǎi)了80萬(wàn)的的機(jī)器 分5年,每個(gè)月是不是分13333元
請(qǐng)問(wèn)收到客戶移過(guò)來(lái)的資料里邊利潤(rùn)表的成本跟利潤(rùn)總額,與稅務(wù)的利潤(rùn)表成本跟利潤(rùn)總額對(duì)不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬(wàn),是免稅的,免稅銷(xiāo)售額填在哪列,銷(xiāo)售服務(wù),無(wú)形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設(shè)工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來(lái)有一個(gè)合同,也可以正常開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
也就是千分2 對(duì)吧
是的,可以這么理解的。