同學(xué)你好 這個(gè)要交增值稅
我公司通過(guò)資產(chǎn)管理公司購(gòu)買不良資產(chǎn)的債權(quán),然后又銷售給另一家公司,我公司對(duì)外銷售該筆不良資產(chǎn)債權(quán)的時(shí)候,需要繳納增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好!我們公司是一個(gè)不良資產(chǎn)處置公司,小規(guī)模納稅人,我們購(gòu)進(jìn)的不良資產(chǎn)再轉(zhuǎn)賣給第三方,需要繳納增值稅嗎
我們是處置不良資產(chǎn)的公司,屬于一般納稅人,我們轉(zhuǎn)讓不良債權(quán),需要繳納增值稅嗎
老師,您好!我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)處置,我們簽訂是債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)的處置,我們繳納增值稅的計(jì)稅依據(jù)是收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除我們?nèi)〉貌涣假Y產(chǎn)的作價(jià)嗎?
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
是按照金額繳,還是差額繳
同學(xué)你好 按照金額來(lái)交的
這個(gè)僅限于銀行和資產(chǎn)管理公司嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝