同學(xué)你好 這個(gè)是普票那就是免稅
老師,您好,我想問(wèn)一下,公司有臺(tái)車(chē),賣(mài)給了別人,車(chē)原來(lái)是固定資產(chǎn),公司是小規(guī)模,那我賣(mài)車(chē)?yán)U納的增值稅,需要交稅嗎
老師,您好!我們公司是一個(gè)不良資產(chǎn)處置公司,小規(guī)模納稅人,我們購(gòu)進(jìn)的不良資產(chǎn)再轉(zhuǎn)賣(mài)給第三方,需要繳納增值稅嗎
我們是處置不良資產(chǎn)的公司,屬于一般納稅人,我們轉(zhuǎn)讓不良債權(quán),需要繳納增值稅嗎
老師,您好!我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)處置,我們簽訂是債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,需要繳納印花稅嗎
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是不良資產(chǎn)的處置,我們繳納增值稅的計(jì)稅依據(jù)是收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除我們?nèi)〉貌涣假Y產(chǎn)的作價(jià)嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
如果后面變?yōu)橐话慵{稅人呢
這個(gè)一般納稅人需要交了哦
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝