你好 這個(gè)是是包括的。
老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄?
老師咨詢一個(gè)問題 我在報(bào)增值稅申報(bào)時(shí) 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負(fù)數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對(duì)不通過 這個(gè)要這么弄?
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯(cuò)了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
老師我有一張電子普通發(fā)票開錯(cuò)了然后我負(fù)數(shù)開具了,可是在正查發(fā)票查詢里還是包括了我負(fù)數(shù)開具的這張發(fā)票金額呢
我想問一下,之前給客戶開了張電子普通發(fā)票錯(cuò)了,我現(xiàn)在又給客戶開了張負(fù)數(shù)的普通電子發(fā)票,又開了張正數(shù)的普通電子發(fā)票,那么我現(xiàn)在需要把這張負(fù)數(shù)的發(fā)票和正數(shù)的一起發(fā)給他,還是只發(fā)正數(shù)的不發(fā)負(fù)數(shù)的?
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問題二:那出差回來(lái)市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會(huì)計(jì),初試過了,明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試,我有點(diǎn)緊張,老師有什么建議沒?我需要準(zhǔn)備什么
老師,你好!公司可以開票給個(gè)人嗎?需要什么材料開?
沒有看懂這個(gè)講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷?
老板和財(cái)務(wù)是朋友,然后對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意,說(shuō)財(cái)務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說(shuō)明什么?
老師那它顯示在正常的發(fā)票金額里,我本來(lái)負(fù)數(shù)開具后又開具了正確的發(fā)票,這樣一來(lái)正常發(fā)票查詢里面重復(fù)了
不是的,?一般你一定是開了正數(shù)的發(fā)票,然后才開負(fù)數(shù)去紅沖的,對(duì)吧,你紅沖的數(shù)據(jù),肯定不能大于負(fù)數(shù),所以這個(gè)包含
老師,現(xiàn)在是我將開錯(cuò)的電子發(fā)票紅沖后又開具了發(fā)票,為啥正常發(fā)票查詢時(shí)之前錯(cuò)誤的發(fā)票還顯示
你之前開的負(fù)數(shù)發(fā)票仍然是存在的啊
負(fù)數(shù)發(fā)票顯示在負(fù)數(shù)發(fā)票那欄,但是之前開錯(cuò)的還是顯示在正常發(fā)票那欄
是的,這給之前開的還是會(huì)在的
老師我今天開具了總計(jì)十六萬(wàn)多的金額,我不是開錯(cuò)負(fù)數(shù)沖紅了后又開具了一張正確的發(fā)票,開票金額卻變成了二十一萬(wàn)多
不是的,你這個(gè)原來(lái)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,仍然是在里面的