同學(xué)您好,早上上班回答你哦
出口貨物(種子苗),一般貿(mào)易,如何開(kāi)票:購(gòu)買方名稱,納稅號(hào)抬頭怎么填?稅率多少?備注填哪些內(nèi)容?
老師你好,請(qǐng)教出口貨物報(bào)關(guān)單,監(jiān)管方式:一般貿(mào)易,政免性質(zhì):一般征稅,第一:請(qǐng)問(wèn)這種出口發(fā)票怎么開(kāi)具,是開(kāi)0稅率嗎,備注欄請(qǐng)看圖片內(nèi)容可以嗎 第二:免抵退應(yīng)該如何操作,有沒(méi)有教程?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷售方開(kāi)具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒(méi)有寫;實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開(kāi)具發(fā)票出去給他們要怎么開(kāi)具出去呢?稅率可以開(kāi)具多少的?
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個(gè)月只開(kāi)了維修費(fèi),那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說(shuō)明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板,主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司,收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財(cái)務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購(gòu)買員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)兩個(gè)分錄怎么分開(kāi)做
對(duì)賬單上有個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)量,開(kāi)票怎么開(kāi)
對(duì)于機(jī)關(guān)對(duì)選廠的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要計(jì)稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測(cè)算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請(qǐng)。請(qǐng)及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請(qǐng)路徑為:我要辦稅-事項(xiàng)辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時(shí)辦理申報(bào)。如已辦理,請(qǐng)忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營(yíng)業(yè)范圍有施工,公司給對(duì)方開(kāi)防水施工發(fā)票,我公司可以開(kāi)出來(lái)嗎?
目前出口發(fā)票主要有:增值稅普通發(fā)票(包括電子發(fā)票)、商業(yè)發(fā)票(Commercial Invoice),?出口發(fā)票每個(gè)省都有自己的要求,開(kāi)具前一定要與主管稅局溝通。 增值稅普通發(fā)票如何開(kāi)具? 1、購(gòu)買方名稱處∶開(kāi)具英文或中文的簽合同外商名稱。如名稱過(guò)長(zhǎng)不能填開(kāi)齊全的,可使用簡(jiǎn)寫。 2、購(gòu)買方欄次的地址、電話處:填寫外商所在國(guó)家或地區(qū)。 4、品名∶根據(jù)報(bào)關(guān)單上的中文名填寫(備注∶主體框架內(nèi)可以開(kāi)具8行,超過(guò)票面欄次,可以匯總開(kāi)具,附清單,加蓋發(fā)票專用章后附在發(fā)票后面;該清單必須通過(guò)增值稅專用發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)具。)。 5、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、金額欄次應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的相應(yīng)欄次內(nèi)容填寫,注意單價(jià)及金額需要開(kāi)具人民幣金額(需按照出口當(dāng)月第1個(gè)工作日的匯率?進(jìn)行折算)。金額用報(bào)關(guān)單上FOB價(jià)格*匯率開(kāi)具,單價(jià)不用填,填上數(shù)量和金額后單價(jià)自動(dòng)給出來(lái)。 6、稅率欄次∶應(yīng)當(dāng)選擇0稅率或“免稅”。稅率選擇“免稅”,發(fā)票打印時(shí),稅率欄和稅額欄為“*”。(究竟開(kāi)0稅率還是“免稅各地稅局要求不一樣,看下面各稅局要求)。實(shí)行增值稅征稅政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù),出口企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)“稅率”欄應(yīng)該填寫適用征稅稅率,并按規(guī)定繳納增值稅。銷項(xiàng)稅額=(出口貨物離岸價(jià)*匯率/(1+適用稅率)×適用稅率 7、銷售方欄次∶均需要按照實(shí)際情況進(jìn)行填寫。 8、備注欄次︰需要把合同號(hào)、貿(mào)易方式、運(yùn)保費(fèi)、匯率、貨物總價(jià)等。(備注內(nèi)容各地要求差異較大,看下面各稅局要求) 同學(xué),你好,期待你的五星好評(píng)哦!