你好,能把費(fèi)用做到11月的憑證里去 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 付款是12月 借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
老師,您好! 代墊付的2018年11月份兩張增值稅專用發(fā)票,金額有點(diǎn)大,是公司集體培訓(xùn)費(fèi),真實發(fā)生的,也有協(xié)議,到現(xiàn)在還沒報銷,現(xiàn)在2021年12月份了,還能報銷嗎?賬目上如何處理?謝謝老師
老師,您好! 代墊付的2018年11月份兩張增值稅專用發(fā)票,金額有點(diǎn)大,是公司集體培訓(xùn)費(fèi),真實發(fā)生的,也有協(xié)議,到現(xiàn)在還沒報銷,現(xiàn)在2021年12月份了,還能報銷嗎?賬目上如何處理?謝謝老師 3月份計提了還沒支付
老師好!老師,費(fèi)用單據(jù)是11月份的(還有普票),員工12月才報銷,出納現(xiàn)金付款,能把費(fèi)用做到11月的憑證里去嗎?那付款是12月,要怎樣處理?謝謝!
費(fèi)用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師好,不是公司的職工,支出的費(fèi)用,去年11月份掛賬了,放在報銷里,其他應(yīng)付款里了,今年2月份給她轉(zhuǎn)的錢,2月份的回單能貼到去年11月份賬的后面嗎?怎么處理呢? 謝謝
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會發(fā)生這個扣費(fèi)
老師,支付的裝修費(fèi)用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當(dāng)月取得的進(jìn)項票,次月在電子稅務(wù)局里報稅,為什么找不到,這個票據(jù)是專票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認(rèn)證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費(fèi)發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運(yùn)費(fèi)賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達(dá)到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點(diǎn)是不是就要格外交稅的?
謝謝老師!老師,因為是11月的費(fèi)用單,到12月付款,11月賬務(wù)處理時,要先掛其他應(yīng)付款,然后到12再沖平,對嗎?
你好,是的,是這樣的 。