那你得按照之前的申報(bào)了就可以了,申報(bào)提交,然后點(diǎn)扣款。

請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報(bào),直接更正不行,是不是要先作廢在電子稅務(wù)局,謝謝
老師,去年的印花稅報(bào)錯(cuò)了怎么更正,本來(lái)是不能享受小微企業(yè)的,點(diǎn)了享受,現(xiàn)在需要更正,進(jìn)去更正的時(shí)候更正不了
印花稅更正狀態(tài)為待更正,發(fā)現(xiàn)不需要更正,進(jìn)去后更正不了,云南電子稅務(wù)局沒(méi)有撤銷更正怎么辦
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了數(shù),我去電子稅務(wù)局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒(méi)有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說(shuō)是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說(shuō)經(jīng)常有稅務(wù)問(wèn)題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過(guò)醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說(shuō)去年的開(kāi)票總額是企業(yè)所得稅金額,開(kāi)了55萬(wàn)左右發(fā)票,說(shuō)我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬(wàn)多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒(méi)有發(fā)票 我們可以開(kāi)個(gè)貨站嗎?給自己開(kāi)票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%

