是的 可以查到異常的

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,銷項(xiàng)是專票,也要稅務(wù)編碼是一致嗎?還有就是新添加的商品名稱,編碼是自動(dòng)出來(lái)的,怎么知道和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的編碼是不是一致呢?
為建筑公司服務(wù)的商貿(mào)公司,比方說(shuō),工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫(kù)存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購(gòu)貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候如果把輔材一并出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項(xiàng)發(fā)票上又沒(méi)有顯示這一輔材。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
食品批發(fā)零售行業(yè),開具的增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有備注,客戶要求備注企業(yè)代碼,可以用打印機(jī)只補(bǔ)打備注欄可以嗎??這樣與系統(tǒng)發(fā)票會(huì)不會(huì)顯示不一致,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司為增值稅一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)甲商品一批,價(jià)稅合計(jì) 113000 元,當(dāng)月全部銷售出甲商品,開具客戶發(fā)票總金額 124300 元;同時(shí)對(duì)公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù),取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元,該公司業(yè)務(wù)人員為此項(xiàng)業(yè)務(wù)出差,乘坐高鐵,產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費(fèi)800 元。該企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策同時(shí)符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除政策。 請(qǐng)核算出該企業(yè)本月實(shí)際應(yīng)交增值稅,請(qǐng)列示實(shí)際交納此增值稅會(huì)計(jì)分錄。
老師,我是商貿(mào)業(yè),開進(jìn)來(lái)一套產(chǎn)品賣的時(shí)候是拆開賣的,那進(jìn)跟銷開出來(lái)的發(fā)票品名,單位會(huì)不一致,這樣可以么,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個(gè)人部分是50元,但是個(gè)人部分收不回來(lái),也是公司承擔(dān),做賬是計(jì)提借管理費(fèi)用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個(gè)票忘記做了,該咋整
老師,異地個(gè)稅申報(bào)工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個(gè)人開發(fā)票給我們他的個(gè)人所得稅是稅票直接乘以3個(gè)點(diǎn)嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi),每個(gè)企業(yè)都要報(bào)嗎?必須按照上年末稅務(wù)系統(tǒng)里的人嗎?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開票的,報(bào)增值稅里要做無(wú)票收入,扣稅點(diǎn)嗎,不做會(huì)什么樣的
郭老師,對(duì)方是個(gè)體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報(bào)個(gè)稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報(bào)表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負(fù)數(shù)是不是多交稅啦?

