是的 可以查到異常的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,銷項(xiàng)是專票,也要稅務(wù)編碼是一致嗎?還有就是新添加的商品名稱,編碼是自動(dòng)出來(lái)的,怎么知道和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的編碼是不是一致呢?
為建筑公司服務(wù)的商貿(mào)公司,比方說(shuō),工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫(kù)存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購(gòu)貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開(kāi)發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候如果把輔材一并出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項(xiàng)發(fā)票上又沒(méi)有顯示這一輔材。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
食品批發(fā)零售行業(yè),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有備注,客戶要求備注企業(yè)代碼,可以用打印機(jī)只補(bǔ)打備注欄可以嗎??這樣與系統(tǒng)發(fā)票會(huì)不會(huì)顯示不一致,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司為增值稅一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)甲商品一批,價(jià)稅合計(jì) 113000 元,當(dāng)月全部銷售出甲商品,開(kāi)具客戶發(fā)票總金額 124300 元;同時(shí)對(duì)公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù),取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元,該公司業(yè)務(wù)人員為此項(xiàng)業(yè)務(wù)出差,乘坐高鐵,產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費(fèi)800 元。該企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策同時(shí)符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除政策。 請(qǐng)核算出該企業(yè)本月實(shí)際應(yīng)交增值稅,請(qǐng)列示實(shí)際交納此增值稅會(huì)計(jì)分錄。
老師,我是商貿(mào)業(yè),開(kāi)進(jìn)來(lái)一套產(chǎn)品賣的時(shí)候是拆開(kāi)賣的,那進(jìn)跟銷開(kāi)出來(lái)的發(fā)票品名,單位會(huì)不一致,這樣可以么,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們公司一般戶收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下公司大四實(shí)習(xí)生需要申報(bào)個(gè)稅嗎,需要購(gòu)買社保嗎
老師,個(gè)體戶名稱之前是 電腦經(jīng)營(yíng)部 現(xiàn)在變成了商貿(mào)經(jīng)營(yíng)部 這個(gè)會(huì)有什么影響?有哪些部門需要去做變更?
我們是中介服務(wù)公司 幫業(yè)主出租房源 代收租金 然后現(xiàn)在客戶要求我們提供租金發(fā)票 那我們是不是需要以業(yè)主名義去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 需要帶什么材料去 發(fā)票怎么開(kāi) 需要上多少稅
公司成立黨支部是需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)上市公司指的是什么公司
以前月份的票在我轉(zhuǎn)一般納稅人以后開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票能以專票金額入到當(dāng)月,專票稅額入到一般納稅人當(dāng)月入扣減嗎
第7題a選項(xiàng)什么意思?
7月份沖紅6月份認(rèn)證的采購(gòu)發(fā)票,原材料怎么做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人的員工給對(duì)方寫好程序后就收到對(duì)方打入的錢 怎么寫會(huì)計(jì)分錄