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@郭老師,昨天的問題還沒問完,別的老師別接,這個就是我昨天跟你說的那個物流公司老師,然后我今天報他這個增值稅上面直接帶出來了一個加急遞減扣除,然后他這個他今年不是都是免免這個增值稅,11月開了50多萬,然后這張表下面出現(xiàn)了一個加急扣除遞減。因為之前別的公司我沒有遇見過,我不知道他這個是不是正常。他這個加急遞遞減,指的是什么意思老師。

2022-12-07 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 17:52

物流運輸沒有,但是快遞服務這個有

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齊紅老師 解答 2022-12-07 17:53

就是進項允許你們多底褲,額外的抵扣增值稅進項稅額的10%。

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快賬用戶4768 追問 2022-12-07 18:36

是不是就是說,比如說我開了100萬的票,我有我有90萬的進項,然后在這個在這個基礎上,我還可以再額外增加10%的這個抵扣是那意思嗎老師。

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齊紅老師 解答 2022-12-07 18:37

是的,可以這么理解的。

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快賬用戶4768 追問 2022-12-07 18:54

那這個加計就是這個意思?是按我開票收入的10%嗎?還是抵扣之后的,這個應該不是收入的

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齊紅老師 解答 2022-12-07 19:00

因為現(xiàn)代服務、生活服務、郵政電信服務這些進項比較少,所以允許你們額外多抵扣,不增加你的收入,增加了你的營業(yè)外收入,需要交所得稅。

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快賬用戶4768 追問 2022-12-07 20:31

老師能舉個例子嗎?不太懂

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齊紅老師 解答 2022-12-07 20:35

就是你的銷項是100,進項是80,然后你們進項比較少,稅務局允許額外你抵扣8 需要繳納的增值稅100減80-8 但是這個8是你做營業(yè)外收入的,需要交企業(yè)所得稅的。

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快賬用戶4768 追問 2022-12-08 08:31

增值稅我明白了 那這個所得稅 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得稅?對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-12-08 08:37

看你的利潤總額,還有費用呢。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 08:37

進項80,你的成本不一定等于80 你的費用也可以做進項不是嗎

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快賬用戶4768 追問 2022-12-08 09:01

那我的所得稅收入 是不是就是按108填 ?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 09:03

不含稅的金額是100萬的話,這里填寫的是100萬。 營業(yè)收入是不含增值稅的。

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快賬用戶4768 追問 2022-12-08 09:29

不是老師,我說的意思就是,你不是說的這個八,就是比如說額外遞減的這個八,它是需要交這個,交這個所得稅的。我的意思就是說,是不是在那個所得稅報表里邊,它不是有個營業(yè)收入,這個營業(yè)收入是不是就是填成100,加上八的這個總成,然后減去剩下的就是這一部分,什么期間費用,成本,就是這些,這些費用得的凈利潤是不是這個意思。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 09:37

好,營業(yè)外收入影響你的利潤總額,他不做營業(yè)收入。

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物流運輸沒有,但是快遞服務這個有
2022-12-07
你好,不是財務報表應該是一個季度申報一次的呢
2020-07-03
你這個是小規(guī)模嗎,那小規(guī)模是按季度申報,一般納稅人是按月申報,你看下企業(yè)信息中稅種核定書上面有時間,這個原則是需要先申報增值稅之后才申報附加稅這樣的
2020-07-03
報表與增值稅申報表沒有必然聯(lián)系。 關閉網頁,重新進入申報試試。
2020-07-03
同學你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-16
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