物流運輸沒有,但是快遞服務這個有
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師,我問你個題哈,我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題,這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎上,他第一個他有一個接受我們公司的捐贈,然后就是他不是那個權力性的投資,然后他就應當給他確認為收入哈,然后這個題干上是十個億,然后這個捐贈收入是1000多萬吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務招待費的時候兒啊,還有廣告收入的時候兒,他這個應該給他寄到收入里面兒,那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應不應該就把它也列進去呢,因為我今天做了一個題是列進去的,后面兒這個題他又不列,在又不列進去,什么情況列進去什么情況不列進去呢。
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
@郭老師,昨天的問題還沒問完,別的老師別接,這個就是我昨天跟你說的那個物流公司老師,然后我今天報他這個增值稅上面直接帶出來了一個加急遞減扣除,然后他這個他今年不是都是免免這個增值稅,11月開了50多萬,然后這張表下面出現(xiàn)了一個加急扣除遞減。因為之前別的公司我沒有遇見過,我不知道他這個是不是正常。他這個加急遞遞減,指的是什么意思老師。
老師我想問一個專業(yè)的問題,我今天面試了一家公司,是搞收廢鐵再加工好后出售,然后他公司開了有三十幾家,我這邊是無錫的,他公司也在無錫,她讓我做新注冊的一家公司是在安徽的帳套,但是業(yè)務往來應該是無錫,因為他說安徽那邊反開票有政策,是讓一個平臺去開票,然后我們是拿返點?有沒有老師接觸過這個的,我都不懂啥意思
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調增調減的哈
老師請解析下什么是輔助生產成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產成本
老師關于工資用勞務成本如何做賬
就是進項允許你們多底褲,額外的抵扣增值稅進項稅額的10%。
是不是就是說,比如說我開了100萬的票,我有我有90萬的進項,然后在這個在這個基礎上,我還可以再額外增加10%的這個抵扣是那意思嗎老師。
是的,可以這么理解的。
那這個加計就是這個意思?是按我開票收入的10%嗎?還是抵扣之后的,這個應該不是收入的
因為現(xiàn)代服務、生活服務、郵政電信服務這些進項比較少,所以允許你們額外多抵扣,不增加你的收入,增加了你的營業(yè)外收入,需要交所得稅。
老師能舉個例子嗎?不太懂
就是你的銷項是100,進項是80,然后你們進項比較少,稅務局允許額外你抵扣8 需要繳納的增值稅100減80-8 但是這個8是你做營業(yè)外收入的,需要交企業(yè)所得稅的。
增值稅我明白了 那這個所得稅 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得稅?對嗎老師
看你的利潤總額,還有費用呢。
進項80,你的成本不一定等于80 你的費用也可以做進項不是嗎
那我的所得稅收入 是不是就是按108填 ?
不含稅的金額是100萬的話,這里填寫的是100萬。 營業(yè)收入是不含增值稅的。
不是老師,我說的意思就是,你不是說的這個八,就是比如說額外遞減的這個八,它是需要交這個,交這個所得稅的。我的意思就是說,是不是在那個所得稅報表里邊,它不是有個營業(yè)收入,這個營業(yè)收入是不是就是填成100,加上八的這個總成,然后減去剩下的就是這一部分,什么期間費用,成本,就是這些,這些費用得的凈利潤是不是這個意思。
好,營業(yè)外收入影響你的利潤總額,他不做營業(yè)收入。