你好,對的是的,只要開了紅字信息表,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你賬上可以正常做后期他發(fā)票到了之后,你再把這個發(fā)票放到你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證后面。
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
開了紅字發(fā)票信息表,就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?還是等對方開具紅字發(fā)票后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
開出紅字信息表,未收到紅字發(fā)票,跨月,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
請問老師,月末購買方開具了紅字信息表,銷售方未收到需要將紅字發(fā)票開出嗎?如果跨月收到紅字信息表,可以隔月開具紅字發(fā)票嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出還是開具紅字信息表的當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
如果我當(dāng)月開的紅字信息表,當(dāng)月收到紅字發(fā)票,直接做負(fù)數(shù)或相反分錄就可以吧
可以的,可以這么做的。