您好,這個(gè)差額怎么產(chǎn)生的?是做錯(cuò)賬了,還是有優(yōu)惠政策?
請(qǐng)問老師,應(yīng)交稅金增值稅—未交增值稅借方有余額3000元,現(xiàn)在想把這個(gè)科目調(diào)平怎么調(diào)?
老師應(yīng)交稅費(fèi)借方一直有余額,怎么調(diào)賬啊,實(shí)際不欠稅,好幾年了一直這樣,怎么把賬調(diào)平?
你好老師,我新接過一套賬,把該入的賬都入完了之后,應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù),我想把他調(diào)平,調(diào)成零,應(yīng)該怎么做呢
老師,客戶以前做的賬小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)銷現(xiàn)稅額掛著余額,但是沒有欠稅的,應(yīng)該怎么把這個(gè)余額調(diào)整掉
老師,應(yīng)交稅金,調(diào)賬,我現(xiàn)在不欠稅,想把余額142165.82調(diào)平,怎么調(diào)
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬,工資是不是10000除以21.75乘以9,1號(hào)和2號(hào)端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號(hào)
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時(shí)近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個(gè)比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請(qǐng)問,一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運(yùn)費(fèi)5萬多,是帶6%稅點(diǎn)的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
老師,我想問問個(gè)人成立了一個(gè)個(gè)體,這個(gè)不用申報(bào)個(gè)稅吧
做錯(cuò),每個(gè)月都沒結(jié)轉(zhuǎn)
您好,那就把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅所有科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金科目下
老師,我沒調(diào)平,麻煩你給寫個(gè)分錄唄
你好,你把應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表發(fā)一下,要各個(gè)科目的末級(jí)科目的余額
老師發(fā)給你了
你好,沒有銷項(xiàng)稅額嗎?全是借方金額沒有貸方的
有銷項(xiàng)稅447863.24表里有啊
再發(fā)一次給你
你好,做錯(cuò)的差額知道是怎么產(chǎn)生的嗎?是稅收優(yōu)惠政策沒有確認(rèn)營業(yè)外收入還是應(yīng)計(jì)入成本費(fèi)用的稅金做了抵扣
我就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的金額沒做,月月都沒做。沒有稅收優(yōu)惠政策,也沒有計(jì)入成本費(fèi)用的稅金抵扣。有可能沒計(jì)提稅金。我計(jì)提的時(shí)候做的貸應(yīng)交稅金未交增值稅
你好!除了未交稅金科目以外,其他的科目貸方余額的做借方,借方余額的做貸方,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到未交增值稅,看看這個(gè)科目最后的余額方向,因?yàn)槟悴恢喇a(chǎn)生差額的具體原因,算出方向和金額后,我再告訴你怎么處理?
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)完,還是貸方余額142165.82
你好!如果不知道具體產(chǎn)生的原因。計(jì)入營業(yè)外收入就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金貸營業(yè)外收入 你們申報(bào)表上沒有需要繳納的稅金的話,把你們申報(bào)表主表發(fā)截圖過來看看
肯定能沒欠稅,現(xiàn)在已經(jīng)從一般人變成小規(guī)模了。從來沒欠過稅
老師我對(duì)一下計(jì)提能查出來不?
你好!逐月核對(duì)可以找出來