借其他應(yīng)收款法人 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
老師 我們8月份賣固定資產(chǎn)(折舊還沒(méi)提完),對(duì)方也把錢打給我們了,但是我們還沒(méi)開(kāi)票,等到10月份再開(kāi)票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
老師,你好請(qǐng)問(wèn)我們老板要求對(duì)方每個(gè)月打來(lái)的全部收入到對(duì)公賬戶,然后在從收入的40%打到法人個(gè)人賬戶上,再?gòu)姆ㄈ藗€(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方公賬上,算我們法人個(gè)人的對(duì)他們?nèi)牍傻耐顿Y款,那現(xiàn)在我從我公司公賬上轉(zhuǎn)的這比錢到法人賬戶里以什么名義合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,從公司賬戶付給法人,法人又把錢付給對(duì)方作為購(gòu)油款,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們欠對(duì)方公司的錢,但是對(duì)方公司注銷了,我們把錢打到了對(duì)方法人賬戶上需要什么資料證明不?
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體公司給我們開(kāi)好了發(fā)票,但是對(duì)方?jīng)]有公司賬戶,只有法人的私人賬戶,我們可以把貨款直接打到法人的私人賬戶嗎?后續(xù)做賬怎么做!謝謝!
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
法人把錢匯到賬戶了,也其他應(yīng)收款嗎
借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
老師,賣車,對(duì)方不要票,需要做無(wú)票收入吧?
對(duì)的,需要按照無(wú)票收入申報(bào)的
老師,這樣做對(duì)嗎?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做。