你好,先扣除免稅收入后再計算
免稅收入對應(yīng)的增值稅減免了,那對應(yīng)的企業(yè)所得稅算應(yīng)納稅所得額時是否要減除免稅收入
老師,個體工商戶核定征收的個人所得稅是:生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 這個收入是指?比方超過核定額這個收入是?未超過核定額這個收入又是?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅是按利潤×稅率-速算扣除數(shù)還是按收入×稅率-速算扣除數(shù)?有稅率表嗎
個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,如果同時有免稅收入和應(yīng)稅收入,那速算扣除數(shù)應(yīng)該扣免稅收入還是應(yīng)稅收入
個稅, 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 請問老師,這個免稅收入是啥?
老師,折扣和售后折讓是分別在哪種情形下才會涉及?兩者的區(qū)別是什么?
企業(yè)所得稅申報表中研究開發(fā)費用按100%加計扣除的金額怎么做分錄
老師,外賬上的往來款,收到是用其他應(yīng)付款,付出去是用其他應(yīng)收款,還是說統(tǒng)一用一個科目“其他應(yīng)付款”來做賬呢?
老師好,請問收到高新獎勵,怎么處理?謝謝
老師 我想問下就是個人轉(zhuǎn)進來公戶 然后從公戶轉(zhuǎn)給另一個人付款 然后沒有發(fā)票 像這種的要把錢轉(zhuǎn)進來到公戶嗎 還是私下給好些啊
開發(fā)支出與研發(fā)支出有什么區(qū)別?所得稅報表研發(fā)加計扣除是研發(fā)支出-研發(fā)廢料的數(shù)據(jù)嗎?
營業(yè)稅金及附加包括哪些
老師,請問服務(wù)型企業(yè),除了人員工資沒有其他成本,目前是費用很高 (16萬,都是人員工資和社保),收入很少(剛開業(yè)半年),營業(yè)收入1萬,調(diào)整部分人員工資到主營業(yè)務(wù)成本,這個金額大概在多少合適,有沒有一個相對合理的比例?
假設(shè)我們買100塊的東西,稅點百分之10就是100*1.1=110。對方只開具了100的發(fā)票,損失多少?稅率在多少點
處置固定資產(chǎn)計入資產(chǎn)處置損益,報廢固定資產(chǎn)計入營業(yè)外收入,前者也是利得嗎
就是把免稅收入那部分踢出來,速算扣除數(shù)算在應(yīng)稅那部分扣除嘛?
速算扣除數(shù)是固定的,怎么在應(yīng)稅那部分扣除?
比如,100的利潤,有80的利潤是勞務(wù)的,有20的利潤是苗木免稅的!我在申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時候應(yīng)納所得額要減去扣除數(shù)再乘以稅率得到稅款!那么這個速算扣除數(shù)是用80的利潤來減,還是免稅20的利潤來減?
就是80*稅率-速算扣除數(shù)
好的,是否有政策呢
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