你好,先扣除免稅收入后再計(jì)算
免稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅減免了,那對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅算應(yīng)納稅所得額時(shí)是否要減除免稅收入
老師,個(gè)體工商戶核定征收的個(gè)人所得稅是:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 這個(gè)收入是指?比方超過(guò)核定額這個(gè)收入是?未超過(guò)核定額這個(gè)收入又是?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅是按利潤(rùn)×稅率-速算扣除數(shù)還是按收入×稅率-速算扣除數(shù)?有稅率表嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,如果同時(shí)有免稅收入和應(yīng)稅收入,那速算扣除數(shù)應(yīng)該扣免稅收入還是應(yīng)稅收入
個(gè)稅, 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)免稅收入是啥?
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬(wàn)多可以直接計(jì)入福利費(fèi)里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個(gè)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開(kāi)立保函,讓擔(dān)保公司開(kāi)的擔(dān)保費(fèi)能開(kāi)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi),這個(gè)一般入賬計(jì)入管理費(fèi)-會(huì)議費(fèi),流程按照會(huì)議費(fèi)處理嗎?另外,會(huì)計(jì)科目沒(méi)有會(huì)費(fèi),還能計(jì)入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車(chē)位的租賃安裝拆除,是開(kāi)租賃發(fā)票還是開(kāi)安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,因?yàn)榫频甑淖儔浩鳑](méi)有弄好,電費(fèi)是交給另一個(gè)單位,但是實(shí)際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請(qǐng)問(wèn),一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個(gè)月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報(bào)送時(shí)有個(gè)上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計(jì)提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表后,企稅報(bào)表顯示彌補(bǔ)虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計(jì)提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計(jì)提的3343.42中間差額咋做分錄呢
就是把免稅收入那部分踢出來(lái),速算扣除數(shù)算在應(yīng)稅那部分扣除嘛?
速算扣除數(shù)是固定的,怎么在應(yīng)稅那部分扣除?
比如,100的利潤(rùn),有80的利潤(rùn)是勞務(wù)的,有20的利潤(rùn)是苗木免稅的!我在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候應(yīng)納所得額要減去扣除數(shù)再乘以稅率得到稅款!那么這個(gè)速算扣除數(shù)是用80的利潤(rùn)來(lái)減,還是免稅20的利潤(rùn)來(lái)減?
就是80*稅率-速算扣除數(shù)
好的,是否有政策呢
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!