調(diào)整后會計利潤=190+(50+34+3.5+10)/1.13=276.28萬
老師,這個題解析跟我理解的不一樣,麻煩給詳細講一下,謝謝
拜托老師幫忙寫一下第2和3,看不懂那兩個,解題過程盡量詳細一點,謝謝老師
老師你好,麻煩講解一下圖中的題目,謝謝!?。≌垖懗鲈敿氂嬎?!
這道題有點看不懂,麻煩老師講解一下,或者寫出詳細的計算過程和結(jié)果,我理解一下,謝謝老師
老師,這道題我不會解,麻煩幫我知道一下計算過程,謝謝
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
國債利息收入免稅 ,納稅調(diào)減2萬 可以稅前扣除的捐贈支出限額=276.28*12%=33.15萬 直接捐贈3萬不能稅前扣除,納稅調(diào)增3萬 罰款2.5,稅收滯納金1萬和非廣告性贊助3萬不能稅前扣除,納稅調(diào)增6.5萬 應納稅所得額=276.28-2+3+6.5=283.78 應納稅額=100*2.5%+183.78*5%=11.689萬
老師,最后算應納稅額為什么要分成兩部分啊
因為現(xiàn)在的政策小微企業(yè)100萬按照2.5的稅率,100-300萬按照5%的稅率
好的,謝謝老師
不客氣的,期待下次再見