你好 ; 不可以抵扣的;招待費(fèi)是不允許抵扣的??

你好老師,公司購買的酒水用作招待客戶的,專票可以抵扣嗎
公司購買白酒招待用,開專票可以抵扣么
您好 公司購買用于招待的酒 開的是專票 可以抵扣嗎?
老師,你好,招待費(fèi)買酒的專票可以抵扣嗎?
你好,問一下公司買的白酒是用來招待的,開的專票可以抵扣嗎?
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會計(jì)分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計(jì)入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎


如果抵扣了會怎么樣
你好;抵扣了轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅? ? ?
是不是買回來再賣出去才能抵扣,但同時(shí)要開銷項(xiàng)?還有就是那不能抵扣的話,我做賬要怎么做呢?
你好1;? ? ?是的;? 你是貨物就可以抵扣 的; 比如 招待費(fèi)或者福利費(fèi)都不允許抵扣的??
那我收到不能抵扣的專票,要怎么做賬呢?
你好;? 操作勾選的時(shí)候選擇勾選不抵扣處理; 含稅計(jì)入招待費(fèi)??
那那張專票就放在那里不管它就可以了是吧?做賬的話全額計(jì)入招待費(fèi)
你好1;? ? ?做附件? 含稅計(jì)入招待費(fèi)即可; 做附件資料? ?