你好,需要計算做好了發(fā)給你
老師你好,麻煩講解一下圖中的題目,謝謝?。。≌垖懗鲈敿氂嬎?!
麻煩老師詳細講解一下計算,謝謝老師
麻煩老師詳細寫一下計算過程,謝謝老師
麻煩老師詳細寫一下計算過程,講解一下思路,謝謝老師
這道題有點看不懂,麻煩老師講解一下,或者寫出詳細的計算過程和結(jié)果,我理解一下,謝謝老師
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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這個題目的主營業(yè)務(wù)成本是多少
這就是題目的全部了,老師,我有點看不懂,麻煩老師講解一下
他要求全年的所得稅應(yīng)納稅額
或者老師給我一個計算過程和結(jié)果,我看我能不能理解?
會計利潤總額的的計算是 4700+300+35+10-15-30-50-780-200-50-3-6=3911
業(yè)務(wù)招待費50*60%=30 5000*0.005=25納稅調(diào)增50-25=25
廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費扣除5000*15%=750 納稅調(diào)增780-750=30
福利費扣除200*14%=28全部扣除 教育費扣除200*0.025=5全局扣除 公會經(jīng)費扣除200*0.02=4納稅調(diào)增6-4=2
應(yīng)納稅所得額的計算 3911+25+30+2=3968 應(yīng)交企業(yè)所得稅3968*0.25=992
老師,能講一下您寫的業(yè)務(wù)招待費的計算,為什么這么算嗎
按照實際發(fā)生的60%和營業(yè)收入千分之五誰小按誰扣除啊?
嗷嗷,謝謝老師
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