你好 采購 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售貨物 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 各項(xiàng)費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款
簡答題: 2021 年1月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司,1月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件,單價(jià)200元,1月銷售金屬配件50 件,單價(jià)280 元,開具普票。3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50件,單價(jià)300元。本季度購買辦公用品開具 普 票200 元,員工出差500 元。發(fā)放員工工資6200 元,財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元。銷售以上貨物均以收款到 銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià)) 問題如下; 1、計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額? 2、采購、銷售貨物、各項(xiàng)費(fèi)用支出的分錄 3 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
簡答題:2021年1月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司,1月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件,單價(jià)200元,1月銷售金屬配件50件,單價(jià)280元,開具普票。3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50件,單價(jià)300元。本季度購買辦公用品開具普票200元,員工出差500元。發(fā)放員工工資6200元,財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元。銷售以上貨物均以收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))問題如下;1、計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額?2、采購、銷售貨物、各項(xiàng)費(fèi)用支出的分錄3結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2021年一月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司一月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件單價(jià)200元一月銷售金屬配件50件單價(jià)280元開具普票3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50元單價(jià)300元本季度購買辦公用品開具普票200元員工出差500元發(fā)放員工工資6200元財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元銷售以上貨物均已收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))請問:1計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額2采購銷售貨物各項(xiàng)費(fèi)用支出分錄3結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2021年一月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司一月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件單價(jià)200元一月銷售金屬配件50件單價(jià)280元開具普票3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50元單價(jià)300元本季度購買辦公用品開具普票200元員工出差500元發(fā)放員工工資6200元財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元銷售以上貨物均已收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))請問:1計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額2采購銷售貨物各項(xiàng)費(fèi)用支出分錄3結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2021年一月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司一月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件單價(jià)200元一月銷售金屬配件50件單價(jià)280元開具普票3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50元單價(jià)300元本季度購買辦公用品開具普票200元員工出差500元發(fā)放員工工資6200元財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元銷售以上貨物均已收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))請問結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?