你好,印花稅是按簽訂合同交。銷售商品按買賣合同。。建筑安裝的按建筑合同。
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個(gè)到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個(gè)稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會(huì)議會(huì)展服務(wù))
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,你好!公司經(jīng)營范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計(jì)及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
老師,我們是工程類公司,銷售開票內(nèi)容有安裝服務(wù)9%的、6%咨詢服務(wù),13%零件銷售,還有3%的簡易納稅,請問在申報(bào)印花稅的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填什么數(shù)據(jù)?
老師,公司的主營業(yè)務(wù)是多媒體,平時(shí)開票會(huì)開13%硬件銷售,9%安裝服務(wù),6%維護(hù)技術(shù)服務(wù),公司是一般納稅人,請問老師,這個(gè)公司的做賬和申報(bào)有什么特別注意事項(xiàng)嗎?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
請問老師,所有業(yè)務(wù)都有合同以及對應(yīng)的發(fā)票,那我填印花稅計(jì)稅依據(jù)是不是,不含稅的(建筑服務(wù)合同金額+銷售合同金額+咨詢服務(wù)合同金額+簡易計(jì)稅合同金額)?
一般的咨詢合同不用交。不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。