您好,請問一下題目是在哪里呢
題目:某一般納稅人企業(yè)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)外購商品變質(zhì)損失,實(shí)際成本為50萬元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財(cái)產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬元。 問題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財(cái)產(chǎn)損益跟這個(gè)有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
請問這題15000已是不含稅的,351是含稅的,351在計(jì)算的時(shí)候要價(jià)稅分離,為什么真確答案是【(15000+351)/(1+13%)】
某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善導(dǎo)致從一般納稅人處購進(jìn)的一批價(jià)值50萬元(不含稅)的材料霉?fàn)€。保險(xiǎn)公司審理后同意賠付5萬元,則該業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅前可以扣除的損失金額為()萬元。答案是50/1+13%在減去5不是說不含稅么為什么還要除1+13%呢
為什么50萬要換算成不含稅的呢答案有一步是50/1+13%,可題里說的是這50萬不含稅呀
某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善導(dǎo)致從一般納稅人處購進(jìn)的一批價(jià)值50萬元(不含稅)的材料霉?fàn)€。保險(xiǎn)公司審理后同意賠付5萬元,則該業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅前可以扣除的損失金額為()萬元。A、45B、50C、53D、51.5參考答案【正確答案:D】可以稅前扣除的損失=50×(1+13%)-5=51.5(萬元)。為啥要50×(1+13%)呢不是說這50萬不含稅么
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個(gè)人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個(gè)月都是勾稽關(guān)系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報(bào)表勾稽關(guān)系做平?
社保個(gè)稅不在一個(gè)公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個(gè)月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報(bào),9月在開發(fā)票可以么