同學(xué)你好 是的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),該部分稅額只能計(jì)入相關(guān)成本里面
小規(guī)模納稅人只能簡易計(jì)稅嗎?從小規(guī)模納稅人那里取得專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票普票 這個是怎么來抵稅呢?
一般納稅人從小規(guī)模企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,開具了普通發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模納稅人開了增票出去,從一般納稅人那里開了增票進(jìn)來,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,只能做成本嗎?
小規(guī)模納稅人期間的成本進(jìn)項(xiàng),后來升為一般納稅人了能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務(wù),也做到三月里是嗎
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表做更正申報(bào),請問如何處理?是那個數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個人也就是自然人可以開普票票出去嗎
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請問是不是應(yīng)付職工工資科目,本年累計(jì)數(shù),就是年報(bào)表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊的公司,稅務(wù)登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€項(xiàng)目,另一個項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
一般納稅人可以開專票給小規(guī)模納稅人嗎
不可以,對方必須具有一般納稅人資格才能開具