你好? 1.? ?是的;安裝驗收后再做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計公司,我們開發(fā)票給設(shè)計公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計公司,這樣嗎?
老師,我們是家用電器批發(fā)零售,中央空調(diào)銷售,安裝,一般納稅人,中央空調(diào)賣給客戶,再安裝好,簽完合同后收30%預(yù)收款,裝好后收70%,這個過程有點(diǎn)久,有的付款30%后,過1-2年才會安裝,有的幾個月,我們現(xiàn)在是調(diào)試完畢開票,確認(rèn)收入,這樣對嗎?
老師您好,我們2021年簽了一個合同是我們提供合同30%的保函,對方給我們相應(yīng)的貨款我們開相應(yīng)發(fā)票。第二把是到貨后30%到貨款,剩下的安裝調(diào)試后給尾款。我開完發(fā)票后交了增值稅但是沒有確認(rèn)收入,做了借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交增值稅.采購了少量的材料后項目暫停了,至今沒有重新啟動。我想問一下我當(dāng)時沒有確認(rèn)收入可不可以這樣做
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
今年有200多萬的預(yù)收賬款,放著可以嗎
你好;? ?可以的;按照安裝后去考慮??
那印花稅是不是合同簽訂好就要交
你好; 是的;? 簽訂合同就得繳納的??
老師,商貿(mào)行業(yè)的印花稅是不是有優(yōu)惠,按主營業(yè)務(wù)收入的50%交
?你好1;? 這個是? 附加稅 比如小微企業(yè)或者 小規(guī)模是減半繳納印花稅的?
哦,那我是不是理解錯誤,比如主營業(yè)務(wù)收入100萬,我按100萬的50%,50萬交印花稅,然后再享受減半增收
你好 ;? ? ? ? 按照100萬來報印花稅 ; 只是 繳納的時候減半而已? ?
哦,那我就是重復(fù)了
你好;? ?是的; 別重復(fù)報了? ?
好的,知道了
好的; 希望能幫到你??