利潤表 那個利潤總額是從會計角度計算出來的應(yīng)納稅所得額,研發(fā)費用加計扣除 是稅法口徑的
老師 審計報告中利潤表 那個利潤總額是什么意思 老師 繳稅不是應(yīng)納稅所得額嗎 我們有研發(fā)費用加計扣除 這里我有點迷不過來了
老師,12月預(yù)繳所得稅 填寫所得稅表的時候 利潤總額寫零但是利潤表有利潤總額不為零 可以么?(我們有加計扣除,預(yù)繳的時候用填寫么,還是匯算清繳的時候在填?)
@郭老師 郭老師,我們算上加計扣除,利潤總額就是負數(shù)的。那利潤表那,所得稅費用那里怎么填呢?我看之前會計所得稅費用那里填的負數(shù)。這個需要填嗎?我這要是填,填多少呢?
老師,二季度申報所得稅,如果享受研發(fā)費用加計扣除,利潤表就會跟所得稅申報表不一致,沒有關(guān)系吧,利潤表,比如利潤表利潤總額是150萬,享受研發(fā)費用加計扣除后利潤總額就只有幾十萬了,
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
對啊 你看他繳納的企業(yè)所得稅 不就是會計利潤乘以稅率了么 實際繳稅不是應(yīng)納稅所得額么
您好,然后您的問題是什么呢?
這兩個金額怎么一樣呢
您好,審計報表中是會計口徑的。