一般納稅人6% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅
老師,電梯檢測(cè)和要睡檢測(cè)的稅率是多少?
我們這邊是做消防檢測(cè)方面的公司,現(xiàn)在可以開勞務(wù)發(fā)票?然后多少稅點(diǎn)?
老師,公司是做檢測(cè)的,檢測(cè)了消防,開檢測(cè)費(fèi)是多少個(gè)點(diǎn)的稅率
請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅人消防檢測(cè)費(fèi)的稅率是多少?稅收代碼是多少?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣,我們公司請(qǐng)了消防檢測(cè)公司來(lái)做消防設(shè)施維修,消防檢測(cè)公司給我們開的發(fā)票是到稅務(wù)代開的消防設(shè)備維修發(fā)票,合同蓋的是消防檢測(cè)公司的公章,消防維修費(fèi)可以轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我還以為是9個(gè)點(diǎn)
檢測(cè)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)的不是9%。
進(jìn)項(xiàng)是不是可以加計(jì)扣除
我們有一臺(tái)固定資產(chǎn),有進(jìn)項(xiàng)
加計(jì)抵扣
是的,可以享受這個(gè)政策的。
怎么用呀,我們是新開的公司,例如固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:20萬(wàn),現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是8萬(wàn),那么加計(jì)抵扣是,20*1.1=22萬(wàn),這樣算嗎
你好,20乘以10%,這個(gè)就是加計(jì)扣除的金額。
作賬怎么處理,報(bào)稅又在哪里填
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 申報(bào)的數(shù)在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
在附表四,加扣20萬(wàn)*10%,全額填,還是安抵扣比例來(lái)填
進(jìn)項(xiàng)的稅額乘以12%全額抵扣的,全額填寫進(jìn)去。
剛才10%不是12%,剛才打錯(cuò)了。
不管什么發(fā)票,都是可以加計(jì)扣除的
好,只要允許抵扣增值稅的都可以。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。