借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付票據(jù)。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
老師我們是房產(chǎn)中介公司,客戶把房租轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給房東,怎么做賬務(wù)處理?需要房東個(gè)人給我們?nèi)ゴ_發(fā)票嗎?我們給客戶開票開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)費(fèi)還是房租?謝謝
我們收到房東代開的租房發(fā)票,備注欄寫的:由支付方代扣代繳個(gè)稅,我們是支付方,公司報(bào)完個(gè)稅后分錄該怎么做,個(gè)稅還是公司承擔(dān),房東是不會(huì)再給我們了
老師你好,我們收到其它客戶銀行承兌匯票,然后支付給我們房東房租,但是我們房東不會(huì)開發(fā)票給我們,這個(gè)怎么做帳
你好,我們公司收到客戶給的銀行承兌匯票,然后我們吧承兌匯票轉(zhuǎn)給其他公司,其他公司轉(zhuǎn)對(duì)公給我們公司,這個(gè)分錄這么寫
老師您好,房東房租沒有開發(fā)票給我們,我們用公帳付房租給房東,并做了管理費(fèi)房租,所得稅匯算清繳,除了要調(diào)增外,不用再做其它了吧
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進(jìn)來的收派服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票是6%的呢
所得稅季報(bào),第二欄實(shí)際支付職工薪酬內(nèi),我申報(bào)9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個(gè)10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實(shí)際支付里面嗎
個(gè)人開了發(fā)票,怎么申請(qǐng)作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬(wàn),這種情況是主動(dòng)向稅務(wù)局申請(qǐng)成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強(qiáng)制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個(gè)產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個(gè)產(chǎn)品,這樣是否會(huì)影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補(bǔ)繳嗎
老師,本次季報(bào)中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問一下,10的發(fā)票員工9月就報(bào)了,報(bào)銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
我們?nèi)ツ曩I變壓器18萬(wàn)元,現(xiàn)在一直掛著帳,做的是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,但是對(duì)方也不會(huì)給我們開發(fā)票,這個(gè)也是做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款嗎?沒有發(fā)票是不能做固定資產(chǎn)的吧
你好,可以記入固定資產(chǎn)的,就是折舊不能所得稅前扣除,需要納稅調(diào)整。
這個(gè)在稅務(wù)稽查的時(shí)候,有沒有影響,比如房東不納稅
你好,這個(gè)一般沒有影響,只要你們正常納稅就行。
但是房東收房租不納稅,變壓器轉(zhuǎn)讓者也不納稅
這種情況就看你們稅務(wù)那邊的處理,正常來說你們不欠稅,一般沒什么大的影響。