學(xué)員你好,計(jì)算如下 簡(jiǎn)易計(jì)稅=11550/1.05*0.05=550 一般計(jì)稅=(11550-5250)/1.09*0.09=520.1834862
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。 要求: (1)若甲公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2018年5月,甲市某公司(一般計(jì)稅方法納稅人)銷售位于乙市的寫字樓,并于當(dāng)月辦妥了相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。該寫字樓于2015年4月購(gòu)置并投入使用,根據(jù)有關(guān)原始憑證確認(rèn)投人使用前發(fā)生的購(gòu)置成本為5250 萬元,銷售寫字樓取得含稅收人11 550萬元。在銷售過程中共發(fā)生其他稅費(fèi)1 000萬元,已用銀行存款繳納。在投入使用時(shí),該公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用50年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。在計(jì)算增值稅時(shí),該公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。請(qǐng)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。老師,我具體想問固定資產(chǎn)清理和累計(jì)折舊的數(shù)額怎么算的
21.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若公選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。
.甲市某公司為增值稅一般納稅人,2022年5月銷售位于乙市的自建寫字樓,并于當(dāng)月辦妥了相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。該寫字樓于2015年4月建成并投入使用,根據(jù)有關(guān)原始憑證確認(rèn)投入使用前發(fā)生的建設(shè)成本為5250萬元,銷售寫字樓取得的含稅收入為11550萬元。在銷售過程中共發(fā)生其他稅費(fèi)1000萬元,已用銀行存款繳納。投入使用時(shí),該公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用50年,按直線法計(jì)提折舊,無殘值。計(jì)算增值稅時(shí),該公司可以選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,也可以選擇了一般計(jì)稅方法。要求:計(jì)算二種方法下的增值稅及相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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