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學(xué)堂老師,請(qǐng)教一下,出口退稅因?yàn)闃I(yè)務(wù)量少,出口明細(xì)申報(bào)表是手工錄入的,問(wèn)一下在報(bào)關(guān)單信息一欄有填寫(xiě)出口數(shù)量,美元離岸價(jià),這個(gè)美元離岸價(jià)是報(bào)關(guān)單商品的總價(jià)還是單價(jià)呢?謝謝老師了

2022-12-06 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 09:06

同學(xué)你好 總價(jià)就是離岸價(jià)格

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2022-12-06 09:09

好的,謝謝老師了,再請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2022-12-06 09:12

上個(gè)月出口退稅收入申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅再做退稅勾選的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)但是呢也在附表二進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證抵扣里填寫(xiě)了!這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,這個(gè)月做了退稅勾選確認(rèn),那需要重新更改一下上個(gè)月報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:14

同學(xué)你好 如果上月的不對(duì)就要更正

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快賬用戶5852 追問(wèn) 2022-12-06 09:15

那就是在電子稅務(wù)局.更正申報(bào),直接更正申報(bào)就行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:22

同學(xué)你好 是的 更正申報(bào)

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同學(xué)你好 總價(jià)就是離岸價(jià)格
2022-12-06
同學(xué)你好,這種情況建議直接和稅局聯(lián)系
2022-12-07
同學(xué)你好 報(bào)關(guān)單和發(fā)票的還有收匯金額一致就行
2021-12-03
你好,出口退稅會(huì)計(jì)分錄 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅 ?
2024-12-21
你好;?根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的規(guī)定,開(kāi)具電子增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)使用人民幣匯率計(jì)算外幣金額,匯率精確到小數(shù)點(diǎn)后四位。因此,在開(kāi)出口電子發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)保留匯率小數(shù)點(diǎn)后四位。
2023-06-07
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