同學,你好 借方:管理費用
我小規(guī)模納稅人,20年6月在稅務代開一張16萬的增值稅專用發(fā)票,對方已付給我們14萬,尚欠2萬,21年12月對方審計后說數(shù)額不對,應該是15萬。讓開紅字發(fā)票。開紅字發(fā)票我要怎么記賬?20年分錄:借銀行存款14萬,應收賬款2萬,貸:經(jīng)營收入16萬
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
老師:我們是一家民營醫(yī)院,收到一張環(huán)境檢測費的發(fā)票,這張發(fā)票是一年2萬的費用發(fā)票,一次開的,我需要分12個月攤銷,貸方走應付賬款借方計入哪個科目?
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設計費發(fā)票應該計入哪個會計科目?(設計費的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營酒店的房屋設計而產(chǎn)生的設計費50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費用這個科目,收到設計費發(fā)票,借:長期待攤費用貸:銀行(設計費發(fā)票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運營,那就12月份將長期待攤費用攤銷到每個月(當月使用當月攤銷原則),借:主營業(yè)務成本或管理費用8333.33待:長期待攤費用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導一下哈,謝謝老師
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費,只有10塊錢,但是當時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么入賬呢。我當時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補價的問題,為啥換出方收到補價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設計,制作屬于什么稅收編碼
老師:這是一次性計入,我想問這個費用分12個月分攤借方計入哪個科目?
同學,你好 借:管理費用 預付賬款 貸:銀行存款
老師:現(xiàn)在我們沒有付款,但發(fā)票來了。
同學,你好 借:管理費用 貸:其他應付款
老師麻煩你仔細看看我的問題。
同學,你好 看了 比如一年費用12000,分12個月攤銷,1個月1000 借:管理費用1000 貸:其他應付款1000
借方的費用需要分攤到12個月,發(fā)票先來,也沒有付款,貸方不能走其他應付款吧?
同學,你好 沒有付款,所以計入其他應付款
這是給我提供勞務的往來單位,怎么能走其他應付款呢,這個我知道該怎么走,你給看看借方怎么走吧?把我問題仔細看看。
同學,你好 我已經(jīng)回答了 比如一年費用12000,分12個月攤銷,1個月1000 借:管理費用1000 貸:其他應付款1000