同學(xué)你好 對(duì)的 可以的
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,還沒有寄過(guò)來(lái),能不能到下個(gè)月申報(bào)前認(rèn)證的?還是必須這個(gè)月就認(rèn)證
老師我們12月份開了200萬(wàn)的發(fā)票,但進(jìn)項(xiàng)票只有幾十萬(wàn),能把沒開來(lái)票的客戶的材料款預(yù)估點(diǎn)成本做帳,等過(guò)年票開過(guò)來(lái)再?zèng)_掉
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)工程項(xiàng)目開票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 這個(gè)工程沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進(jìn)項(xiàng),那我們申報(bào)增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)一定要支付的?
老師我們公司開票十萬(wàn),但因?yàn)楣こ踢€沒有完成,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來(lái),那1月的增值稅能不把這筆銷售發(fā)票報(bào)掉,等到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)再報(bào)稅嗎
老師,我們是商貿(mào)公司,22年10月11月都有開出去專票,因?yàn)橛屑t沖票等原因,開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)了但都沒有抵扣,增值稅等都沒有,12月沒開票。那印花稅是不是就是0申報(bào)?
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會(huì)保障性繳款具體是什么,這個(gè)金額怎么填?如果賬面金額跟實(shí)際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問(wèn)題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計(jì)一般借款?22年不是只要2100?為何要累計(jì)21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對(duì)方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對(duì)方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛趺醋鲑~?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財(cái)務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問(wèn)她原因,她說(shuō)為了流水。這是不是虛增流水?對(duì)我有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
老師有一個(gè)問(wèn)題,我銷售發(fā)票開出來(lái)了,能夠不報(bào)增值稅的嗎?這個(gè)是不是就和賬不符了呢,還是有180天和365天之說(shuō)
老師,我們會(huì)計(jì)群里的回答是銷售發(fā)票已經(jīng)開了,說(shuō)明納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,要確認(rèn)收入的,稅務(wù)所不管你有沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅都要報(bào),是這樣嗎
同學(xué)你好 你可以先不做收入 但是增值稅必須要零申報(bào)