對的,是的,是這么做的。
我們公司是外貿(mào)企業(yè),然后19年12月開始至今都有出口業(yè)務,12月只有一筆,因我們還沒有收到過進項發(fā)票,沒有開始做退免稅申報,請問在申報每月增值稅時要塡哪幾個數(shù)?
老師您好,我想問一下,我們公司這兩個月都沒有收入,沒有開出去過發(fā)票,開進來的一些專票我沒有認證,等下個月開票的時候再認證抵稅,那這個月本期進項稅額明細申報表,是不是要零申報
10公司開具了一張一般計稅的增值稅專票(9%),當月其他增值稅專票開具的都是一般計稅(3%)的,公司的進項日常費用居多,次月申報增值稅的時候就沒有做進項稅抵扣,那現(xiàn)在申報11月增值稅還可以做進項抵扣嗎?
老師,我們小規(guī)模商貿(mào)公司,買熱水器的,三月末注冊工商,四月份注冊稅務銀行,八月份開始進貨廠家開來發(fā)票,但是我沒有做賬,因為沒有銷售,所以八九月份的進貨發(fā)票我等10月份一起做賬可以不,因為10月份開是開發(fā)票出去了,我這個月申報還是零申報,稅務那邊不會有風險吧?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報稅都沒有開出發(fā)票,因為賬沒對好。我可以紅沖了不,這筆收入
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方