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Q

你好,老師殘保金會計分錄怎么做?

2022-12-05 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-05 16:48

你好; 借管理費用- 殘保金 貸銀行存款? ?

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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 16:51

老師:補需要做計提?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:55

你好;? ? ?你好久的殘保金的; 跨年了沒有; 你啥準則??

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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 16:57

今年交去年的呀

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:05

你好;? 那你21年計提 : 借管理費用-殘保金貸其他應付款 ; 22年做 :借其他應付款貸銀行存款? ?

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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 17:37

這個是繳納單子

這個是繳納單子
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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 17:37

稅款所屬期是2022年1至12月

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:42

你好; 是 的; 是年報哈;? 你21年12月末可以計提的? ?

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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 17:48

21年沒有做計提,我直接做費用了

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:52

?你好;? ?因為這個費用是21年的; 你直接在22年來做 ;那么就有以前年度損益調整的?

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快賬用戶7713 追問 2022-12-05 17:55

越來越復雜,是21的數據,但是稅款所屬期是2022年的呀

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齊紅老師 解答 2022-12-05 17:57

你好;? ? ? 是22年來申報21年而已 ;但是費用是21年的哈; 權責發(fā)生制? 是你21年 來做賬的?

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你好; 借管理費用- 殘保金 貸銀行存款? ?
2022-12-05
借管理費用,殘保金 貸,其他應付款殘保金 借,其他應付款殘保金 貸銀行存款。
2025-01-08
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款。
2025-01-04
您好,計提時: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金
2021-04-19
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款
2025-03-20
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