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你好,補交殘保金怎么做會計分錄

2025-01-08 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-08 13:42

借管理費用,殘保金 貸,其他應(yīng)付款殘保金 借,其他應(yīng)付款殘保金 貸銀行存款。

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快賬用戶3163 追問 2025-01-08 13:43

做賬做到12月份,先計提,1月份交對嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-08 13:45

可以的,金額不大的,你也可以直接做到今年一般都是本年申報上一年。

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快賬用戶3163 追問 2025-01-08 13:46

這個是交23年的,23年沒交大數(shù)據(jù)比對出來了,交3.5萬

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齊紅老師 解答 2025-01-08 13:46

那就在12月份兒計提。

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借管理費用,殘保金 貸,其他應(yīng)付款殘保金 借,其他應(yīng)付款殘保金 貸銀行存款。
2025-01-08
你好; 借管理費用- 殘保金 貸銀行存款? ?
2022-12-05
你好,這個不是借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款,殘保金。 然后再借其他應(yīng)付款,殘保金貸,銀行存款。
2024-10-29
你好 計提,借;管理費用 , 貸;其他應(yīng)付款——殘保金 繳納,借;其他應(yīng)付款——-殘保金 , 貸;銀行存款
2023-06-24
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款。
2025-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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