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老師,我今天勾選了出口退稅的進(jìn)票,出口銷售是11月開的,這個月需要申報出口銷售嗎?

2022-12-05 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 12:09

你好是的,你的增值稅申報表里面的銷售額需要填寫。

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快賬用戶9438 追問 2022-12-05 12:11

我進(jìn)票還沒有稽核通過

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:12

申報增值稅 出口退稅先不申請

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快賬用戶9438 追問 2022-12-05 12:12

增值稅我應(yīng)該怎么填寫?

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快賬用戶9438 追問 2022-12-05 12:13

出口銷售需要填寫表幾?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:17

附表一商貿(mào)的,在免稅銷售貨物一欄里面填寫。

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快賬用戶9438 追問 2022-12-05 12:26

好的,還有其他地方需要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:28

其他的沒有需要填寫的。

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快賬用戶9438 追問 2022-12-05 12:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:44

不用客氣,工作愉快。

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你好是的,你的增值稅申報表里面的銷售額需要填寫。
2022-12-05
同學(xué)你好 11月所屬期申報增值稅 收集齊退稅資料之后申報出口退稅
2022-12-02
你好,是7月勾選進(jìn)項發(fā)票,8月申報增值稅和出口退
2024-07-10
你好!7月開的,可以8月份過去,八月份申報 退稅的話在明年四月底之前都可以。
2024-07-11
出口退稅進(jìn)項發(fā)票的勾選應(yīng)在出口貨物報關(guān)單上的出口日期所屬的增值稅納稅申報期內(nèi)進(jìn)行。 在你提供的案例中,報關(guān)單是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退稅進(jìn)項發(fā)票勾選應(yīng)在 2024 年 11 月所屬的增值稅納稅申報期內(nèi)進(jìn)行。
2025-02-20
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